同學你好 借原材料-肥料 貸銀行存款 2.包工程是你付出去錢嗎
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對方應該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司。本月收到獼猴桃產(chǎn)業(yè)項目建設專項款,100萬,我借方,銀行100萬,貸方應付賬款—專項應付款100萬,,隨后,我們支付了承包我們園子網(wǎng)架設施的工程隊10萬,我怎么做賬?分錄?謝謝老師。
老師,我們收到40萬的專項補助款,我借方銀行。貸方遞延收益,,,。我14.25萬購買肥料我怎么做科目怎么寫???我還有剩余包工程了怎么做賬?
老師你好,我們公司收到一筆政府補助用來購買設備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進固定資產(chǎn)時, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時,按照折舊確認遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
老師,我們收到專項政府補助,是購買設備的,40萬,收到款時,借:銀行存款,貸:遞延收益,購買設備:借:固定資產(chǎn):貸:銀行存款;那固定資產(chǎn)計提折舊怎么記賬,
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
是我們請的第三方,直接包出去做工程的。他們給我們開票是工程服務。。。要那個肥料我們自己用到地里。我直接記生產(chǎn)成本可以不??我們種植獼猴桃的。
領用計入生產(chǎn)成本
包工程的怎么弄?遞延收益我什么時候攤銷?
企業(yè)如果是有固定資產(chǎn)產(chǎn)生的遞延收益應當是從其使用的下個月開始攤銷的,如果是無形資產(chǎn)的話則是在使用當月進行攤銷 你們是總包還是分包 計入工程施工
就總包,包工包料
同學你好 那分錄是做工程的 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
我們是獼猴桃基地建設。。沒發(fā)生一筆我計入的在建工程,最后完工我轉(zhuǎn)入到哪里???我的40萬啥時候分攤??買肥料是收到款當月就打了錢的。
轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) 然后按月攤銷 你們是業(yè)主方計入在建工程 完工后傳到固定資產(chǎn)
我們專款專用,我計入專項應付款算了,,,我這個月就完工了,把工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后在做一筆借方專項應付款,貸方遞延收益科目可以不??
嗯 就是要這樣做把專項應付款沖了
老師,我們在建工程建的是獼猴桃基地。我可以計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)獼猴桃基地不??不計入固定資產(chǎn)可以不?
獼猴桃樹才可以計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
那我直接計入生產(chǎn)成本—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本—基地建設科目。可以不?主要是就是請工人架線栽植水泥桿這些?我想著計入固定資產(chǎn)比較麻煩。如果不行的話。我就計入資產(chǎn),折舊按15-20年計算可以不
計入固定資產(chǎn)然后按月攤銷計入生產(chǎn)成本 都是這樣做的 不然你生產(chǎn)成本很高了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝