你好!按規(guī)定需要發(fā)票的
答疑問(wèn)題描述:總公司給了我們兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)媒體推廣業(yè)務(wù),我們找第三方廣告公司執(zhí)行,在第三方的收費(fèi)上和總公司加收15%的服務(wù)費(fèi),執(zhí)行期都是一年,投放文章后該文章會(huì)在網(wǎng)上掛一年,合同里有明確約定什么時(shí)間付多少款;合同的執(zhí)行期是一年,從今年10月份開(kāi)始,10月份會(huì)全部投放文章,后面的11個(gè)月里就不會(huì)再投放文章了,只是確保前期投放的文章會(huì)掛在網(wǎng)上;兩個(gè)業(yè)務(wù)都是在網(wǎng)上推文和掛問(wèn)題,第一個(gè)業(yè)務(wù)是按季度付款,我可以讓對(duì)方按平攤至每個(gè)月金額來(lái)發(fā)票嗎?另外一個(gè)業(yè)務(wù)是按合同約定期來(lái)付款,比如未啟動(dòng)先付8.6萬(wàn)定金,10月份支付40萬(wàn),明年1月支付34萬(wàn)等等,這個(gè)我可以也按總金額平攤到每個(gè)月,以此來(lái)確定開(kāi)票金額嗎?
企業(yè)里的食堂費(fèi)用這塊,我們是按人頭每餐10元,現(xiàn)在食堂把三四月份的總費(fèi)用報(bào)上來(lái),就拿了兩張總金額的收據(jù)讓我們付款,這個(gè)不需要開(kāi)發(fā)票嗎?
老師你好,我們公司有這樣的業(yè)務(wù),我們公司有個(gè)職工食堂,現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費(fèi)用都是我們出,然后我們?cè)诟渌?家再結(jié)算(不加任何利潤(rùn),按3家職工人數(shù)均攤結(jié)算)。我們已經(jīng)給食堂那邊結(jié)算了,也收到了發(fā)票,那如何做賬?后期另外兩家把結(jié)算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開(kāi)發(fā)票嗎?
老師你好,我們公司有這樣的業(yè)務(wù),我們公司有個(gè)職工食堂,現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費(fèi)用都是我們出,然后我們?cè)诟渌?家再結(jié)算(不加任何利潤(rùn),按3家職工人數(shù)均攤結(jié)算)。我們已經(jīng)給食堂那邊結(jié)算了,也收到了發(fā)票,那如何做賬?后期另外兩家把結(jié)算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開(kāi)發(fā)票嗎?
我們是個(gè)體戶,22年的時(shí)候,張三在稅務(wù)大廳代開(kāi)了一張61292的機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)的打電話過(guò)來(lái)說(shuō)讓我們聯(lián)系張三做22年的個(gè)稅申報(bào)補(bǔ)稅,我們也聯(lián)系不上張三了,現(xiàn)在是說(shuō)讓企業(yè)更正22年12月的個(gè)稅申報(bào),把這個(gè)報(bào)到勞務(wù)報(bào)酬里面,我們嘗試操作可以填進(jìn)去,但是有12710.08的稅款。如果現(xiàn)在這樣操作企業(yè)不僅要承擔(dān)這個(gè)稅款,還有滯納金。 我想問(wèn)一下 ①這種個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票,是不是應(yīng)該是個(gè)人自行申報(bào),個(gè)人承擔(dān)稅款。 ②如果我們企業(yè)再報(bào)一次是不是不合理,應(yīng)為開(kāi)票開(kāi)進(jìn)來(lái)時(shí)做了一次費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬是不是相當(dāng)于又做了一次費(fèi)用。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
可是這塊都是每天購(gòu)買(mǎi)的菜,那這種開(kāi)發(fā)票是這個(gè)人到稅務(wù)去代開(kāi)嗎?需要交稅嗎?
你好!向個(gè)人購(gòu)買(mǎi)500元以下的可以用收據(jù),但是需要用人名,手機(jī)號(hào),身份證號(hào),
現(xiàn)在是以月為單位接的,都接近兩萬(wàn),每一個(gè)月都接近一萬(wàn)了,那這塊怎么處理呢
你好,這樣的話需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅
不是說(shuō)每個(gè)月兩萬(wàn)以下是不用開(kāi)發(fā)票,可以用小額零星收款收據(jù)的嗎?
您好,沒(méi)有這個(gè)全國(guó)性明文規(guī)定,
這個(gè)錢(qián)按個(gè)稅是按工資薪金還是按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)交個(gè)稅
您好!這個(gè)不是你們工資薪金,是代開(kāi)發(fā)票的人的個(gè)人所得
代開(kāi)發(fā)票的個(gè)人所得是按什么比例來(lái)交呢,有沒(méi)有相應(yīng)的表格所對(duì)應(yīng)的
您好,各地稅務(wù)局對(duì)個(gè)人代開(kāi)發(fā)票這塊預(yù)交稅金的比例是不一樣的,具體的你要溝通一下你們到底稅務(wù)局
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局2018年公告第28號(hào)第九條第二款的規(guī)定,這樣可以嗎?在勞動(dòng)報(bào)酬在2萬(wàn)以下用零星小額業(yè)務(wù)收款收據(jù)作為成本核算的依據(jù)。這樣可以不,不開(kāi)發(fā)票
你好,你這是銷售原材料,不是勞動(dòng)報(bào)酬