借銀行存款, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出

#提問#老師 收到增值稅增量留抵退稅怎么做會計分錄?
收到留抵退稅增值稅怎么做會計分錄
老師,請問下,收到增值稅留抵退稅款,怎么做會計分錄呢?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
收到增值稅留抵退稅款的會計分錄怎么做
老師,收到增值稅留抵退稅怎么做會計分錄,之前的留抵稅年底都轉到了未交增值稅
老師,公司股權變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機備用金充電費的,還有借支給司機的借款需要單獨分開來做嗎?
請問視同銷售服務會計分錄應該怎么做呢?(公司購進廣告公司的廣告服務7020元,免費替其它公司提供廣告服務)
老師請問有總分公司,請問申報財務報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎