您好,是的,這個(gè)是不能加計(jì)扣除的
老師您好!公司是高新企業(yè),研發(fā)了產(chǎn)品出來(lái)后,公司不再研發(fā)新產(chǎn)品,科技人員的人工還能計(jì)入研發(fā)支出進(jìn)行加計(jì)扣除嗎?還是要列為人工費(fèi)用了?
老師,您好,研發(fā)支出的房租物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)是不能加計(jì)扣除的吧
老師,您好,研發(fā)支出里的辦公費(fèi)和辦公用品是不是不能加計(jì)扣除的
我想問(wèn)下,高新技術(shù)企業(yè)里面研發(fā)部門用到的辦公費(fèi),比如打印模型,產(chǎn)品之類的可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里面嗎?研發(fā)費(fèi)用里面包括辦公費(fèi)嗎?如果有的話也是算在其他費(fèi)用里面按不超過(guò)研發(fā)費(fèi)用的20%加計(jì)扣除?還是說(shuō)辦公費(fèi)可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里,但是不能加計(jì)扣除?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除就是相關(guān)的財(cái)務(wù)人員和其他人員的獎(jiǎng)金能不能加計(jì)扣除、相應(yīng)的研發(fā)辦公費(fèi)能不能直接加計(jì)扣除?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
那房租物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)也是不能加計(jì)扣除的吧
對(duì)的,這種是不允許的
那實(shí)驗(yàn)室的裝修費(fèi)是不是也不允許加計(jì)扣除的
允許扣除的是材料費(fèi),研發(fā)機(jī)器設(shè)備折舊這些