你好,這個(gè)可以合并到一起做帳的,不需要分開(kāi)兩筆的
請(qǐng)問(wèn),兩批材料開(kāi)同一張發(fā)票,然后采購(gòu)又分開(kāi)兩筆報(bào)銷(xiāo),一筆在月中報(bào)銷(xiāo),一筆在月尾報(bào)銷(xiāo),我應(yīng)該怎么做賬呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司公賬轉(zhuǎn)了一筆錢(qián)給旅行社,然后旅行社給我們開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在法人又把這張發(fā)票當(dāng)做是報(bào)銷(xiāo)發(fā)票一樣拿來(lái)報(bào)銷(xiāo),公司付錢(qián)給法人我怎么做賬啊
老師你好,7月買(mǎi)了一個(gè)設(shè)備,已經(jīng)開(kāi)票,做到應(yīng)付賬款中了,8月員工才拿發(fā)票給我了,于是現(xiàn)金給員工報(bào)銷(xiāo),就是這一筆我做了兩邊,我現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款這一筆沖銷(xiāo),直接沖銷(xiāo)嗎?
老師,我10月份開(kāi)了一張發(fā)票,沒(méi)做賬 賬準(zhǔn)備在11月做。但是11月這張發(fā)票跨月紅沖了,但報(bào)稅的時(shí)候這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅正常申報(bào)上去了。老師11月應(yīng)該怎做這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅的賬呢?
請(qǐng)問(wèn)假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬(wàn)元拉回來(lái)分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會(huì)剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫(kù)存,請(qǐng)問(wèn)我怎么算出售部分的成本和剩余的庫(kù)存成本
董孝彬老師直接補(bǔ)寫(xiě)分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開(kāi)的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶(hù)用平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶(hù),付我們公司使用費(fèi),但是客戶(hù)從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶(hù)那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
這樣,月中的應(yīng)該銀行存款跟對(duì)賬單的不一致
這個(gè)是沒(méi)有關(guān)系的,你只要當(dāng)月的金額跟你的帳是對(duì)的上就可以了。