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采購A材料3000個,不含稅單價16元/件,已收到增值稅專用發(fā)票一張(稅率13%),貨已入庫,上月已預(yù)付20000元,余款未付。請問這道題的會計分錄怎么寫?

2022-05-02 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-02 22:14

同學(xué),你好 1.借原材料-A材料16*3000=48000 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)48000*13%=6240 貸預(yù)付賬款54240

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快賬用戶8412 追問 2022-05-02 22:16

請問老師,為什么貸方?jīng)]有應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-05-02 22:18

因為之前有預(yù)付定金20000元,按照一預(yù)到底的原則,采購時繼續(xù)用預(yù)付賬款 用預(yù)付賬款的目的是方便和賣家對賬

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快賬用戶8412 追問 2022-05-02 22:19

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-02 22:22

不客氣,希望能夠幫到你

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同學(xué),你好 1.借原材料-A材料16*3000=48000 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)48000*13%=6240 貸預(yù)付賬款54240
2022-05-02
你好 借:原材料—A材料? ?50*3000%2B18348.62*50/(50%2B50)??, 原材料—B材料? 50*5000%2B18348.62*50/(50%2B50) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(50*3000%2B50*5000)*13%,? ?貸:預(yù)付賬款?(50*3000%2B50*5000)*1.13%2B18348.62 借:預(yù)付賬款?(50*3000%2B50*5000)*1.13%2B18348.62—30000 貸:銀行存款?(50*3000%2B50*5000)*1.13%2B18348.62—30000
2022-03-31
借:原材料10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1300 貸:應(yīng)付賬款 11300
2020-12-01
1借原材料20400 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2624 貸應(yīng)付賬款23024
2022-01-12
您好 計算1-4題本月應(yīng)交增值稅總額 銷項稅額=1000*60*0.13%2B100000*0.13=20800 進項稅額=18000*0.13%2B(10000*9%2B8000*4)*0.13=18200 需要繳納增值稅20800-18200=2600 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2600 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? 2600 6、下月初報稅交稅后取得繳稅憑證的會計分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2600 貸:銀行存款 2600
2022-08-23
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