借原材料,貸銀行存款,沒(méi)有發(fā)票,正常做賬 做了成本費(fèi)用之后,沒(méi)有發(fā)票的那一部分匯算清繳調(diào)整就可以

請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了原材料,但是沒(méi)有發(fā)票,因?yàn)樾枰鲈牧线M(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)表計(jì)算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒(méi)有發(fā)票的話(huà)需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實(shí)際錢(qián)已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
采購(gòu)原材料沒(méi)有發(fā)票怎樣做賬
購(gòu)買(mǎi)的原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做賬呢?
老師好 購(gòu)買(mǎi)的一些原材料沒(méi)有發(fā)票怎么入賬啊
之前的財(cái)務(wù)把往來(lái)賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個(gè)稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬(wàn) 沒(méi)有可扣除的項(xiàng)目 財(cái)務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來(lái)計(jì)算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車(chē)輛也是公司的,現(xiàn)在物流車(chē)輛買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)入哪個(gè)科目?要不要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計(jì)入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說(shuō)有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),對(duì)方開(kāi)給你們的專(zhuān)票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實(shí)的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn) 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎?


到時(shí)候調(diào)整的話(huà)要怎樣來(lái)區(qū)分這些科目呢?
你好, 沒(méi)有發(fā)票的,這些成本費(fèi)用你自己?jiǎn)为?dú)記錄 到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候,你合并到一塊做匯算
原來(lái)是這樣啊
對(duì)的,是的,是這么做的。
那如果一部分有票一部分無(wú)票呢?
你好,那你只記錄無(wú)發(fā)票的那一部分不就可以啦。
好的,老師
不用客氣 勞動(dòng)節(jié)快樂(lè)