不是啊,為啥要再次除以1.1,已經(jīng)是含著消費(fèi)稅的了
26 【判斷題】 委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,除受托方為個(gè)人的外,應(yīng)由受托方在向委托方交貨時(shí)代收代繳消費(fèi)稅。( )
老師:沒(méi)太明白卷煙廠賣煙絲找了受托方來(lái)加工,受托方代收代繳了消費(fèi)稅,然后算實(shí)際 卷煙廠的消費(fèi)稅時(shí),是要扣之前受托方代收代繳的。這部分代收代繳意思委托方付受托方加工費(fèi)時(shí)一起算給受托方的?
這個(gè)題 受托方代扣代繳的消費(fèi)稅 不應(yīng)該是90000/1.1*0.1么
委托加工,加工的東西涉及消費(fèi)稅而且委托方以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,這種情況下,消費(fèi)稅的申報(bào)者就是受托方,但是繳納這是委托方,是這么理解嗎?因?yàn)槭芡蟹绞谴鄞U的,是嗎?
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回后以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,就是直接出售,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅就是完整的。但是我有個(gè)疑問(wèn),如果委托方收回后高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售呢?就是單純的高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售,他也不是用于繼續(xù)加工,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅是不是不完整了呀???這個(gè)理解有沒(méi)有錯(cuò)啊???
小規(guī)模公司,主要是賣音響,但接工程安裝音響時(shí),收到客戶的預(yù)付定金款,客戶要求開(kāi)票,是開(kāi)銷售音響發(fā)票,還是定金發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)價(jià)法要怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么出
講義圖片中,實(shí)施限制性股票的股權(quán)激勵(lì)安排中,如果達(dá)到解鎖條件而無(wú)須回購(gòu)的股票,在等待期確認(rèn)的成本費(fèi)用(如圖標(biāo)黃),對(duì)應(yīng)的貸方的資本公積-其他資本公積,怎么處理?如不處理,是不是就和授予日(如圖標(biāo)黃)確認(rèn)的資本公積-股本溢價(jià),重復(fù)了?應(yīng)該怎么理解
9月6號(hào)開(kāi)的增值稅專用發(fā)票給客戶,但今天收到客戶9月11日起公司名稱變更涵。請(qǐng)問(wèn)6號(hào)開(kāi)具的發(fā)票有用嗎?
老師,火車票抵扣時(shí)間有限制嗎
老師,個(gè)體戶能取得發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師庫(kù)存商品種類繁多怎么做會(huì)計(jì)想呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費(fèi)用怎么入賬,會(huì)計(jì)科目怎么寫?這些費(fèi)用要用來(lái)支付派遣人員工資,實(shí)際收入只收一個(gè)人50元管理費(fèi)
公司在25年7月申報(bào)期時(shí)候已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證抵扣完了,沒(méi)有余額,但是賬上又體現(xiàn)有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅余額4萬(wàn)多,我去看了賬目,都是之前24年余留下來(lái)的,那這樣的情況需要怎么處理
老師,餐飲總公司是小規(guī)模性質(zhì),分公司有三家,也是小規(guī)模性質(zhì)。如果站在三家分公司的角度,用總公司的公戶打給分公司的公戶,這樣屬于投資款嗎?
就不是換算成不含稅的以后 在計(jì)算他的稅額嗎
不是,這個(gè)本身是含著消費(fèi)稅了