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老師。稅負(fù)率就是各個(gè)稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
企業(yè)稅負(fù)率=所交稅款/營(yíng)業(yè)收入 企業(yè)所得稅利潤(rùn)率=所交企業(yè)所得稅/利潤(rùn)總額嗎?
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=免抵稅額/營(yíng)業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入 綜合稅負(fù)率=合計(jì)納稅金額/營(yíng)業(yè)收入
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期免抵稅額/營(yíng)業(yè)收入 綜合稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+增值稅+附加稅費(fèi)+印花稅+車船稅+環(huán)保稅+房產(chǎn)稅+城填土地使用稅+企業(yè)所得稅)/營(yíng)業(yè)收入,是這樣算嗎?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式:企業(yè)所得稅稅率=應(yīng)納所得稅額/不含稅營(yíng)業(yè)收入*100%
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡(jiǎn)歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


合計(jì)納稅金額要包括免抵稅額嗎?
合計(jì)納稅金額要包括免抵稅額
包括免抵稅額,附加稅費(fèi),印花稅,環(huán)保稅,房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,企業(yè)所得稅,車船稅。
是的 除個(gè)人所得稅之外的所有稅