你好,這2000元屬于你們銷貨的價(jià)外費(fèi)用,應(yīng)算作貨價(jià),開13%的貨物發(fā)票。

我們公司A沒有運(yùn)輸資質(zhì),銷售給客戶B的貨物是找外面的小公司C運(yùn)輸?shù)?,我們公司A代付的錢,小公司C給我們開了電子運(yùn)輸發(fā)票(發(fā)票零散而且有的沒票)。現(xiàn)在客戶B又把運(yùn)輸費(fèi)付給我們公司A,這運(yùn)費(fèi)怎么給對(duì)方開發(fā)票?我們沒有運(yùn)輸資質(zhì)
我們公司A(小私企)找B公司運(yùn)輸,銷售給C公司貨物,B給我們開了電子發(fā)票(零散開票多次且金額總共才2000元),我們按照電子發(fā)票報(bào)銷?,F(xiàn)在客戶C把這2000元補(bǔ)償給我們A,但我們沒有運(yùn)輸資質(zhì),運(yùn)輸也不是我們提供的,我們開不了運(yùn)輸發(fā)票怎么辦?客戶A說他們帳不平
老師請(qǐng)問一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺(tái)車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購(gòu)車的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開了運(yùn)輸合同,開了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會(huì)把發(fā)票金額對(duì)公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對(duì)公給別人,以前就是法人將款提到個(gè)個(gè)卡,想辦法轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán),有沒有什么好的辦法解決這個(gè)問題呢?注冊(cè)倉(cāng)儲(chǔ)租賃還有汽車配件的個(gè)體戶可行不,或者有沒有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
1,我們公司是物流運(yùn)輸公司,我們和A公司簽訂運(yùn)輸合同取得運(yùn)輸收入(銷項(xiàng)),又和B公司簽訂運(yùn)輸合同取得運(yùn)輸成本(進(jìn)項(xiàng)),那么,我們公司交的印花稅是按運(yùn)輸收入(銷項(xiàng))來交,還是按運(yùn)輸收入(銷項(xiàng))和運(yùn)輸成本(進(jìn)項(xiàng))合計(jì)金額來交印花稅?2,公司買了兩個(gè)掛車,價(jià)值一百多萬,找融資租賃公司借款,融資租賃公司把款付給賣車公司,我們?cè)诎丛赂督o融資租賃公司(分36期還完),全部還完是融資租賃公司才開發(fā)票給我們,還款中的利息費(fèi)用,我們?cè)谧鰠R算清繳時(shí)需要調(diào)增,還是不調(diào)?
請(qǐng)問一下老師,我們從國(guó)內(nèi)A公司里采購(gòu)了一批貨500噸,單價(jià)10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購(gòu)發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
其他應(yīng)付款,注銷時(shí)還有兩百萬,是調(diào)整到當(dāng)年收入繳納稅費(fèi)多還是直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入多呢?
老師,你好,我們是生產(chǎn)企業(yè)有出口業(yè)務(wù),今天被問到:開票時(shí)允許有百分多少的差額? 還有這個(gè)說法嗎?是什么意思呢?
老師好,對(duì)方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對(duì)方公司怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號(hào)開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計(jì)的增值稅,這種我們?cè)撛趺瓷陥?bào)呢
A公司和B公司是同一個(gè)老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)合適?
老師,麻煩請(qǐng)問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對(duì)方提供收據(jù)和個(gè)人身份信息,包括電話和身份證號(hào)嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?


那我們不就虧了這部分增值稅么?我們也沒有運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
這部分增值稅,一般納稅人可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣。
是虧了這部分增值稅。