你好 借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款等科目 然后按一定的期限攤銷計(jì)入制造費(fèi)用
購買車間用暖風(fēng)機(jī)計(jì)入什么會計(jì)分錄呢?每臺暖風(fēng)1400元,一共有21臺,
(1)甲公司為一家電器生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名。2019年4月,公司以其生產(chǎn)的每臺成本為10000元的家用電器和外購的每臺不含稅價(jià)格為1000元的電暖氣作為福利發(fā)放給公司每名職工工。該型號家用電器的售價(jià)為每臺14000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%;甲公司購買的電暖氣取得了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%。假定200名職工中160名為直接參加生產(chǎn)的職工,40名為總部管理人員。編制上述與非貨幣性福利的會計(jì)分錄
【簡答題】甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2023年12月,甲公司以其外購電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價(jià)為每臺1000元,適用的增值稅稅垳為13%。(1)編制購入該批電暖器的會計(jì)分錄;(2)編制確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬時(shí)的會計(jì)分錄;(3)編制實(shí)際發(fā)放時(shí)的會計(jì)分錄。
【簡答題】甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2023年12月,甲公司以其外購電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價(jià)為每臺1000元,適用的增值稅稅垳為13%。(1)編制購入該批電暖器的會計(jì)分錄;(2)編制確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬時(shí)的會計(jì)分錄;(3)編制實(shí)際發(fā)放時(shí)的會計(jì)分錄。
【簡答題】甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2023年12月,甲公司以其外購電暖器作為春節(jié)福垶利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價(jià)為每臺1000元,適用的增值稅稅垳為13%。(1)編制購入該批電暖器的會計(jì)分錄;(2)編制確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬時(shí)的會計(jì)分錄;(3)編制實(shí)際發(fā)放時(shí)的會計(jì)分錄。
老師,個體戶需要每月報(bào)個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補(bǔ)充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個月一百多塊錢啊
是不是漏了個制造費(fèi)用?
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個股東,持股24%,注冊資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個新股東的24%對應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
請問老師,可以計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
你好,每臺暖風(fēng)1400元,單價(jià)較低,不建議通過 固定資產(chǎn)? 核算