你好,不用的,按扣除之后的來(lái)計(jì)提就行。
老師,我想問(wèn)下工資表上的考勤扣的工資或者其他扣款的工資如何做分錄,扣回來(lái)的工資是做收入,還是作為費(fèi)用,
老師你好,工資計(jì)提和發(fā)放分錄應(yīng)該怎么處理?涉及個(gè)稅、社保、在工資表體現(xiàn)的其他各項(xiàng)扣款
老師,工資表里的考勤扣款或者其他罰款要體現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄上嗎?
老師好,老板匯入公司的往來(lái)款,臨時(shí)周轉(zhuǎn),盡快會(huì)還回,指定現(xiàn)金流量表時(shí),指定在收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里,還是指定在取得借款收到的現(xiàn)金里,或者是其他什么,我做分錄記在了其他應(yīng)付款的名下
老師,罰員工款5元,從工資扣,開(kāi)具罰款條分錄借其他應(yīng)收款5元,貸營(yíng)業(yè)外收入5元,收到罰款借應(yīng)付職工薪酬工資5元,貸其他應(yīng)收款5元,這個(gè)分錄對(duì)嗎?如果對(duì)第二個(gè)分錄不是沖應(yīng)付職工薪酬工資嗎?不需要計(jì)提這部分工資嗎,老師我就是一直沒(méi)理解罰款從工資扣為什么不算在計(jì)提的工資里呢
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快