你好,當(dāng)時(shí)你是價(jià)稅分開來做的嗎?分錄怎么做的?
老師好,是這樣的。就是我把普票的進(jìn)項(xiàng)稅額刪了,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡要怎么調(diào)整呢?
老師好!對方公司給了一個科目余額表,我建賬后,試算后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,就因?yàn)橄旅婺莻€99099.1的余額,我該怎么調(diào)整才能平衡
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表是平的,為什么我把營業(yè)外支出的憑證刪了以后,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了?我應(yīng)該怎么處理?
老師,請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整的
試算平衡表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,前期是平的,我把本期試算平衡表和資產(chǎn)負(fù)債表對照看了一下,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目金額要也沒有錯,但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,是什么原因呢
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個客戶的節(jié)禮該怎么走賬啊?
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進(jìn)來的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬
老師,請問一下開發(fā)票20萬,收現(xiàn)金 然后老板存入銀行,開票,做賬借庫存現(xiàn)金20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 存入銀行 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金20萬?
老師,問一下關(guān)于生產(chǎn)會計(jì)這個崗位。她是不是要根據(jù)車間領(lǐng)用原材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,核算出來生產(chǎn)這批產(chǎn)品的總成本,根據(jù)產(chǎn)量,算出單位成本。
老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務(wù)一直沒合并,單位合并后我們兩個單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因?yàn)樨?cái)政把兩個單位的經(jīng)費(fèi)都轉(zhuǎn)到新賬戶?,F(xiàn)在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。
老師請問工會經(jīng)費(fèi)按工資總額計(jì)算 那包括獎金嗎?
你好,問一下,這個在上海讓提供近1年的個稅APP薪資流水在哪可以找出來
老師,請問在建企業(yè)廠房要計(jì)提折舊嗎,還是等在建工程完工后一次性轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊