同學(xué)你好,甲公司的銷項(xiàng)稅=350000*13%%2B3000*9%(甲公司可以偶爾開經(jīng)營(yíng)范圍之外的發(fā)票)=45770,進(jìn)項(xiàng)稅額=5000*9%=450(假定運(yùn)輸企業(yè)是一般納稅人)
案例分析題甲廠為增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為汽車輪胎,銷售汽車輪胎500個(gè),不含稅售價(jià)200元/個(gè)。開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,稅額13000元,運(yùn)費(fèi)1090元。關(guān)于運(yùn)費(fèi)的處理有兩個(gè)方案:方案1:甲廠委托運(yùn)輸公司運(yùn)送汽車輪胎,支付運(yùn)費(fèi)1090元,取得運(yùn)輸公司向購(gòu)買方開具的增值稅專用發(fā)票(運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元)并送達(dá)購(gòu)買方手中。方案2:甲廠委托運(yùn)輸公司運(yùn)送汽車輪胎,支付運(yùn)費(fèi)1090元,取得運(yùn)輸公司向甲廠開具的增值稅專用發(fā)票(運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元)。同時(shí)甲廠向購(gòu)買方收取運(yùn)費(fèi)1090元并開具普通發(fā)票。要求:請(qǐng)比較兩個(gè)方案的增值稅情況,并進(jìn)行納稅籌劃分析。
銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求消項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求消項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月底采取托收承付經(jīng)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)545元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。承運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開具給甲公司,注明運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅額45元。甲公司將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購(gòu)買方乙公司。請(qǐng)計(jì)算甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。本題中貨物的增值稅率為13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅率為9%。
那小規(guī)模銷售的時(shí)候,在速達(dá)財(cái)務(wù)軟件里,銷售了什么貨物,也要進(jìn)行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。怎么做賬比較合理,而且會(huì)計(jì)分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
三個(gè)月做一次賬,在財(cái)務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個(gè)月里對(duì)嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務(wù),在財(cái)務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
老師,請(qǐng)問下,E表,我框選列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老師好,我公司布一固定資產(chǎn),原值100萬(wàn),凈殘值5%,折舊年限10年。本月拆除了部分固定資產(chǎn),價(jià)值5萬(wàn)。到本月共計(jì)提8個(gè)月,已提折舊額63333.36元。剩余112個(gè)月如何重新計(jì)提折舊?謝謝!
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用個(gè)人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當(dāng)時(shí)沒有做賬務(wù)處理
老師,政府補(bǔ)貼辦公經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未做賬,跨年補(bǔ)記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)工程,我們可以給對(duì)方開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票