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(1)購進一批取暖器,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部作為福利發(fā)給職工。(2)購進一批珍珠耳釘,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額650元,全部贈送給乙歌劇團。(3)購進一臺鑒定設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額62400元,因管理不善被盜。(4)購進一批辦公桌椅,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額10400元,因自然災(zāi)害導(dǎo)致全部毀損。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,進口貨物增值稅稅率為13%,公路客票按照3%計算進項稅額。取得的增值稅扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計算甲公司2019年11月應(yīng)交增值稅。

2022-04-28 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 18:21

你好,稍等給你計算結(jié)果

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你好,稍等給你計算結(jié)果
2022-04-28
當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 650-62400=-61750 當(dāng)月應(yīng)交增值稅0+61750=61750
2022-04-28
當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 93.6*0.13+9.81/1.09*0.09+0.545/1.09*0.09+1.03/1.03*0.03+0.065-6.24=6.787 應(yīng)交銷項稅是 (20.34+11.3)/1.13*0.13=3.64 應(yīng)交增值稅是3.64-6.787=-3.147
2022-04-28
你好 稍等哈,老師在編輯
2022-12-19
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-12-22
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