您好 是不是退回對方多支付的款項
老師,您好,我想問一下這個下面紅色框中的固定資產(chǎn)清理不是應(yīng)該等于上面框中的固定資產(chǎn)清理數(shù)嗎,為什么他等于1000萬呢?是弄錯了嗎,老師,白紙上是我寫的分錄,個人覺得應(yīng)該這樣寫呀,求老師幫我看看
老師,年底想把往來賬調(diào)下應(yīng)收調(diào)預(yù)付嗎?應(yīng)付調(diào)應(yīng)收和其他應(yīng)收嗎?看哪些科目對應(yīng)的余額
老師幫我看一下我應(yīng)收和應(yīng)付科目余額應(yīng)該是多少,預(yù)收和預(yù)付科目余額又應(yīng)該是多少?謝謝!
您好老師。在和供應(yīng)商核對應(yīng)收應(yīng)付,這是8月份結(jié)賬后的科目余額表。應(yīng)收是看借方期末余額?應(yīng)付看貸方期末余額嗎?
老師,您老截圖的憑證做的對嗎,要是對,再看看‘資產(chǎn)處置損益’這個科目是應(yīng)該在利潤表的第18行里是紅字負數(shù)嗎,是對的嗎?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進銷存要怎么處理合適
哦,有可能,不過這個公司之前并沒有付過款,那這筆分錄要咋著呢
那您看寫這個單位的明細賬 看有么有貸方余額
有余額就這么寫分錄嗎?
是的 有余額就這樣寫 退款給人家
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!