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請教一下,上月稅已報,由于時間關(guān)系項目上的費用入了個總數(shù),現(xiàn)在回頭補錄,有項目簡易計稅,但收到了專票,值接當普票入賬,還是要進項轉(zhuǎn)出,做更正申報呀?謝謝

2022-04-28 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 11:18

你好,你這種情況呀,你需要再認證發(fā)票平臺上勾選認證,然后作進項稅額轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶3760 追問 2022-04-28 11:19

上月稅都報了呀?

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齊紅老師 解答 2022-04-28 11:21

你好,那你這個月認證了也可以啊。

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快賬用戶3760 追問 2022-04-28 11:45

但是現(xiàn)在這張票在補錄上月的賬?。咳绻蛩愀陥?,怎么做賬呀?

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齊紅老師 解答 2022-04-28 11:52

你好,我再重新給你說一遍這個流程,如果說你沒有認證的話,你也不需要做賬的,如果你認證了的話,你需要更改你的報表,然后重新在賬上做進去。

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齊紅老師 解答 2022-04-28 11:53

你像一般費用的話,咱是 借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸銀行存款,那么咱要再做一個 借管理費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3760 追問 2022-04-28 11:55

轉(zhuǎn)出不是抵扣不了呀?

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齊紅老師 解答 2022-04-28 12:02

你好同學,轉(zhuǎn)出就是不能抵扣的意思。

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齊紅老師 解答 2022-04-28 12:02

因為簡易計稅對應(yīng)的那部分進項稅額是沒法正常抵扣,

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你好,你這種情況呀,你需要再認證發(fā)票平臺上勾選認證,然后作進項稅額轉(zhuǎn)出的。
2022-04-28
你好,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,就可以把調(diào)整的自動在這個月
2022-04-29
你好,需要重新更正報表
2022-04-29
老師 你給我打電話 對吧?
2024-06-27
1.首先,將重復的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應(yīng)交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費用-差旅費”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應(yīng)交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
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