你好,你自己開出去的,第一聯(lián)兒是你自己留存,第二聯(lián)是給對方的。
老師,員工之前向公司借款20000,現(xiàn)在拿回來了20000的業(yè)務(wù)招待費發(fā)票抵借款的,那這兩張發(fā)票怎么處理,是讓這位員工寫報銷單么,還是我們財務(wù)直接拿這兩張入賬抵他的其他應(yīng)收款?我的意思是,這個員工直接把兩張發(fā)票給了我,我不太清楚,要不要再讓她寫個單子什么之類的
老師,我是新來的會計,那個員工報銷,問他之前借款多少?他說4560元,過了一會說查到還有一個一萬,我加上了。后來他指了指桌子說這里加一萬, 我寫好單據(jù)一共借款14560元,她簽名了 后來領(lǐng)導(dǎo)說借給他24000多,我才想起還有一個一萬,領(lǐng)導(dǎo)會不會怪我?
老師,我們從另一個單位借來10萬元錢,借據(jù)一式兩份,我是給他上聯(lián)那張還是下聯(lián)復(fù)寫的那張
老師:票據(jù)質(zhì)押,比如我在10月質(zhì)押了一張30萬的承兌票給銀行,質(zhì)押時要寫上債權(quán)人,那我公司是付款人?這個票據(jù)權(quán)利還在本公司手上。銀行只放款60%? 那銀行會放款30萬*60%=18萬,票據(jù)到期后,是不是,比如我欠供應(yīng)商A,5萬元,銀行會開出一張5萬的票給我的供應(yīng)商,還是給他賬上打5萬元?
老師我請教一下,A公司欠我們的錢,由B公司替它還,他們是一個主體,B公司給我們了,那我做賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款/單位往來款B這個時候其實A已經(jīng)不欠我們了,我還應(yīng)該做個分錄借什么那?貸其他應(yīng)收款/單位往來款A(yù),我不知道借方應(yīng)該寫什么
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113