你好,你有證明,證明填寫錯了的,不需要的,直接寫上摘要就可以的。

老師:現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年度以前月份的科目記錯了,原本應該記入銷售費用記到其他應收款,現(xiàn)在更正的話是借:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應收款 這樣做可以嗎?
以前年度科目記錯,例如其他應付款二級科目記錯,后期更正需要寫更正說明調整書嗎
老師2021年度有一筆業(yè)務,我看摘要是借款但是科目確錄入了應付賬款,銀行回單上也沒有寫,這算不算錄入科目錯了,要改正嗎,改成其他應付款嗎,直接改正,用涉及以前年度損益調整嗎
老師你好,我問下,2022年度的其他應收款,二級科目人名記錯了,2023年怎么調整, 借,其他應收款 張三 貸 其他應收款 李四 這個是當年發(fā)現(xiàn)做錯了我調整了,發(fā)現(xiàn)調整重了,現(xiàn)在需要反一下,要用以前年度損益調整嗎,怎么做呀
以前年度往來款記成應收賬款共計100萬,現(xiàn)想更正為其他應收款,除了憑證應收科目改成其他應收,還需要其他的操作嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結轉,實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
制造費用結轉,實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
老師 注冊了一個公司沒有業(yè)務往來 只是用公司注冊了一個商標,每個月是不是0申報就行
老師請問納稅信用等級評價是系統(tǒng)自動評分,還是專管員評分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉出錢的時候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預繳增值稅嗎
如果是損益類科目呢
用以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤來做。
也不需要說明嗎
對的是的,不需要說明的。