您好,收入確認(rèn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,根據(jù)您的描述,您收錢是否滿足收入確認(rèn)???
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時(shí),借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實(shí)際付款時(shí),借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師,我們是籌備企業(yè),于3月31日收到了一筆房屋租賃收入,我們還沒有給承租方開發(fā)票、也沒有確認(rèn)收入,做了其他應(yīng)收款。大約10月份才有進(jìn)項(xiàng)稅額,等到10月份我們?cè)僮鍪杖肟梢詥??這樣呢和合同就不相符了。這樣行嗎?請(qǐng)問老師?
老師我們收到一筆活動(dòng)項(xiàng)目資助,要單獨(dú)核算,有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,我們做收到錢時(shí)做其他業(yè)務(wù)收入發(fā)生費(fèi)用時(shí)其他業(yè)務(wù)成本可以不,但是不是一個(gè)月發(fā)生的,收入就一筆,但是支出可能分幾個(gè)月才完成
老師我們是民非企業(yè),3月份開了張1000元發(fā)票的小項(xiàng)目,沒收到錢,做漏了,報(bào)完稅才發(fā)現(xiàn),我們沒有無票收入,增值稅是根據(jù)開票金額申報(bào)的,就是賬做漏了,企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了?,F(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目做不成了,5月開了紅沖發(fā)票,我是想著做不成了,收入費(fèi)用沒有變化,可以直接在5月份直接在一個(gè)憑證里做開票時(shí)和紅沖時(shí)的賬務(wù)處理嘛?
老師我單位收到某一個(gè)項(xiàng)目的款項(xiàng),但是他不是我們的主營(yíng),我們是不是可以這樣做,借銀行存款,帶其他業(yè)務(wù)收入-某某項(xiàng)目,發(fā)生支出,借其他業(yè)務(wù)成本-電費(fèi)-某某項(xiàng)目,貸銀行存款。這樣對(duì)嗎
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
老師記賬二級(jí)科目是描述清楚就可以嗎,有要求么
那不是給的嗎一個(gè)進(jìn)校園活動(dòng)經(jīng)費(fèi),可以十幾萬,錢還沒來,昨天先支出了一筆活動(dòng)策劃費(fèi)一萬,做其他業(yè)務(wù)成本好還是這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么帳務(wù)處理,不太會(huì)了
您好,沒收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,支付掛資產(chǎn)科目
科目呢,專項(xiàng)應(yīng)付款借方可以不,收入還不知道哪個(gè)月來,具體分錄怎么做,先發(fā)生支出,后面在來
您好,可以計(jì)入勞務(wù)成本等
勞務(wù)成本什么科目,不太清楚,以后還是有別的支出呢,那來款呢,分錄
您好,就是不滿足收入確認(rèn),都通過一個(gè)科目歸集支出,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本
不會(huì)用這個(gè)科目,反正在做錯(cuò)了
您好,那您使用預(yù)付或其他應(yīng)收款
都有發(fā)票支出了,,借專項(xiàng)借進(jìn)項(xiàng)稅額貨銀存,過幾月來款開票借銀存貨專項(xiàng),貨銷項(xiàng)稅額這樣做會(huì)計(jì)分錄
您好,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們收支不在一個(gè)月,上面我寫那個(gè)分錄不可以嗎
您好,也可以,就是往來過度科目
謝謝老師,要不不在專項(xiàng)款收支以后不好查,就是有銷進(jìn)項(xiàng)稅額可以吧,
您好,有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
就是像這個(gè)支出對(duì)方開的專票,那我們做分錄借專項(xiàng)應(yīng)付款,借進(jìn)項(xiàng)稅額貨銀存
您好,是沒有問題的
那我就用專項(xiàng)應(yīng)付款科目,做收和支出了,便于查找這個(gè)課題,我怕這個(gè)科目里不讓顯示銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額
老師殘疾人但障金上交在年報(bào)里算不算各項(xiàng)稅費(fèi)里
您好,沒問題的,您很細(xì)致