你好,這種情況呀,我建議你可以直接就說記到費(fèi)用里就可以了,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款。
就是我想問一下,我們八月份付了一筆律師費(fèi)這筆律師費(fèi)呢,有可能兩三個(gè)月以后還要退回來,所以對(duì)方就沒給我們開票,然后呢我們這邊兒呢也是放在其他應(yīng)付款里邊兒了,會(huì)計(jì)是這么做的,然后呢,這個(gè)月對(duì)方確定不退回來了,然后給我們開了專票,這個(gè)我收到專票以后我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,我們付了一筆款,對(duì)方也對(duì)應(yīng)的給我們開票了,后來對(duì)方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對(duì)方?jīng)]給開紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用,其他的沖銷管理費(fèi)用?
我們付了一筆律師費(fèi),票也開給我們了,但是案子沒有開始進(jìn)行,現(xiàn)在錢也不退我們,用來抵后面的案子費(fèi),如何記賬呢?
老師,我們公司購買了桌子,對(duì)方給我們公司開具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報(bào)銷,不走公戶報(bào)銷,但是對(duì)方又給我們公司開了發(fā)票,那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我需不需要計(jì)入成本呢或者就算開票了,我也不是公戶付的,能不能直接忽略這些費(fèi)用不記賬了,這些費(fèi)用不計(jì)入成本報(bào)稅了行嗎
老師,我們公司購買了桌子,對(duì)方給我們公司開具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報(bào)銷,不走公戶報(bào)銷,但是對(duì)方又給我們公司開了發(fā)票,那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我需不需要計(jì)入成本呢我要是直接這個(gè)費(fèi)用不記賬了,報(bào)稅也沒這些費(fèi)用,但是還開公司抬頭的發(fā)票了,這些費(fèi)用不記賬報(bào)稅的話會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師公司原來沒有人員,社保今天增加的人,還沒審核通過了,明天再申報(bào)社保可以嗎
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費(fèi)入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)憑證怎么做?
老師:如果線上平臺(tái)已經(jīng)收款,但是銷售系統(tǒng)里面沒有做銷售,例如銀行收款線上平臺(tái)5月銷售143.68 元,6月銷售1490.53,8月份才做銷售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請問一下取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個(gè)月開了免稅的銷售發(fā)票,那我能勾選當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險(xiǎn),申報(bào)個(gè)稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報(bào)個(gè)稅免稅嗎
你好樸老師,有一個(gè)員工6月辭職,6月工資暫時(shí)未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報(bào)個(gè)稅,那么8月申報(bào)個(gè)稅時(shí),該員工工資寫0,是嗎?那么到9月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報(bào)銷款掛錯(cuò)了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個(gè)人 但是沒給那個(gè)人付款
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會(huì)有負(fù)數(shù)?我是哪里做錯(cuò)了還是怎么樣?