你好,計(jì)算該公司本月銷項(xiàng)稅額=318萬*6%%2B5.3萬/1.06*6%??
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年8月提供設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅價(jià)款636萬元,另收取違約金21.2萬元。已知,增值稅稅率為6%,列出甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額的算式
2、某廣告公司為增值稅一般納稅人。2018年10月,取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不含稅價(jià)款530萬元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入5.3萬元。已知,設(shè)計(jì)服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,計(jì)算該廣告公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲公司是增值稅一般納稅人。2020年6月取得咨詢服務(wù)不含稅收入318萬元,另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)5.3萬元。計(jì)算該公司本月銷項(xiàng)稅額。
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務(wù),取得含稅收入318萬元,取得獎(jiǎng)金5.3萬元。咨詢服務(wù)的增值稅稅率為6%,該業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額是()。A(318+5.3)÷(1+6%)×6%=18.3(萬元)B318÷(1+6%)×6%=18(萬元)C[318÷(1+6%)+5.3]×6%=18.318(萬元)D318×6%=19.08(萬元)
?4甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月取得不含增值稅廣告設(shè)計(jì)收入400萬元,另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)5.3萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額6萬元。已知廣告服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。請(qǐng)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢