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老師,我家有出售自產(chǎn)自銷樹苗跟松材線蟲病防治工程免交增值稅,這個也屬于免所得稅是吧老師,那需要填7020表是吧

2022-04-26 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-26 15:41

同學(xué)你好 對的 理解正確

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快賬用戶9756 追問 2022-04-26 15:44

老師,我這兩個免稅項目在優(yōu)惠事項名稱里應(yīng)該軒哪項,還有第3列優(yōu)惠方式我怎么打不上去

老師,我這兩個免稅項目在優(yōu)惠事項名稱里應(yīng)該軒哪項,還有第3列優(yōu)惠方式我怎么打不上去
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齊紅老師 解答 2022-04-26 15:54

這個是直接勾選的

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快賬用戶9756 追問 2022-04-26 15:56

老師,自產(chǎn)自銷樹苗選4,松材線蟲防治選7對嗎老師?我家有的項目賬上沒有出現(xiàn)成本,我看默認(rèn)1元,

老師,自產(chǎn)自銷樹苗選4,松材線蟲防治選7對嗎老師?我家有的項目賬上沒有出現(xiàn)成本,我看默認(rèn)1元,
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齊紅老師 解答 2022-04-26 16:07

是的 那你成本金額沒有嗎

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快賬用戶9756 追問 2022-04-27 09:38

有自產(chǎn)自銷樹苗成本沒有單獨核算,

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齊紅老師 解答 2022-04-27 09:48

同學(xué)你好 那你這個核算一下吧

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快賬用戶9756 追問 2022-04-27 10:04

老師,這個怎么核算

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齊紅老師 解答 2022-04-27 10:16

就是這個樹苗的總成本除以總數(shù)量

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同學(xué)你好 對的 理解正確
2022-04-26
你好!你這個是說的企業(yè)所得稅的表吧
2022-04-25
如果說你是匯算清繳的話,那么你這個明細(xì)表不是甜四季度的,你應(yīng)該填寫的是全年的金額。然后就是注銷的話,也是需要先匯算之后才能夠正常注銷的。
2021-03-12
您好,就是更正利潤表,主營業(yè)務(wù)成本原來申報的基礎(chǔ)上減少50000. 這樣利潤增加,所得稅增加是自動 的。負(fù)債表的未分配利潤也要改
2025-02-20
進入申報模塊 登錄電子稅務(wù)局,點擊【我要辦稅】,找到【稅費申報及繳納】,點擊進入【居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報】模塊。 填寫報表 基本信息表:確認(rèn)或修改企業(yè)類型、資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)等基礎(chǔ)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010):將成本減少50000的金額填入對應(yīng)的成本項目欄次,調(diào)減成本。 一般企業(yè)收入明細(xì)表(A101010):如果有不屬于免稅收入的部分需要調(diào)整,在相應(yīng)的收入欄次進行修改,將需要交稅的收入金額正確填入,以增加應(yīng)納稅所得額。 納稅調(diào)整項目明細(xì)表(A105000):在該表中找到與無進項發(fā)票成本相關(guān)的欄次,比如“扣除類調(diào)整項目”下的相關(guān)明細(xì)項,將調(diào)增利潤的50000元填入“調(diào)增金額”欄;同時,對于不屬于免稅收入而需交稅的部分,也在對應(yīng)的調(diào)整項目欄次進行填寫調(diào)整。 企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A100000):系統(tǒng)會根據(jù)上述附表的填寫數(shù)據(jù)自動計算并生成主表的部分?jǐn)?shù)據(jù),核對主表中的利潤總額、應(yīng)納稅所得額等數(shù)據(jù)是否正確,確認(rèn)應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 提交申報 確認(rèn)所有數(shù)據(jù)填寫無誤后,點擊【提交申報】,按照系統(tǒng)提示輸入“真實”“責(zé)任”完成聲明,完成申報。 繳納稅款 申報成功后,若有稅款需繳納,可點擊【立即繳款】或者【預(yù)約繳款】,根據(jù)提示完成10000元稅款的繳納。
2025-02-20
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