過了研發(fā)階段后,支出基本上都資本化了,大概就是費(fèi)用6成,資本化4成
老師,你好!請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中的:41行本年費(fèi)用化金額+42行本年資本化金額和賬上一致嗎?
年度研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化金額和資本化金額怎么分配啊
利息費(fèi)用分?jǐn)偙響?yīng)當(dāng)準(zhǔn)確列示資本化金額和費(fèi)用化金額。老師,請(qǐng)問如何區(qū)分資本化金額和費(fèi)用化金額?
公司當(dāng)年研究階段研發(fā)支出100萬(wàn),開發(fā)階段研發(fā)支出400萬(wàn),其中費(fèi)用化100萬(wàn),資本化300萬(wàn),公司當(dāng)年研發(fā)加計(jì)扣除的金額是多少?這個(gè)題 資本化和費(fèi)用化是多少?以及加計(jì)扣除金額?
研發(fā)費(fèi)用資本化和費(fèi)用化怎么區(qū)分
財(cái)務(wù)離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無(wú)票的可以公對(duì)私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個(gè)人開普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購(gòu)入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無(wú)票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購(gòu)置單位價(jià)值不超過500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購(gòu)買了100萬(wàn)固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
跟這個(gè)客戶對(duì)賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來(lái)了,計(jì)提壞賬怎么做呢?