您好,1結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,2紅字沖回原暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
生產(chǎn)制造企業(yè),購進(jìn)原材料或者周轉(zhuǎn)材料-包裝材料 產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi) 如果后期單獨(dú)收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票不確定是哪個(gè)原材料的運(yùn)費(fèi)怎么做分錄?2運(yùn)費(fèi)進(jìn)到費(fèi)用不是進(jìn)到生產(chǎn)成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個(gè)部門吃多少,也統(tǒng)一進(jìn)到管理費(fèi)用中了,月底怎么核算成本? 運(yùn)費(fèi)和餐費(fèi)不是都是生產(chǎn)成本么?進(jìn)了費(fèi)用怎么核算?這塊一直不太清楚,請老師解答,謝謝
工業(yè)企業(yè)幾個(gè)月都不生產(chǎn),那制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本直接人工,每個(gè)月月底怎么處理?暫估的原材料已經(jīng)用完到庫存商品去了,發(fā)票來了分錄怎么寫?我是小白求老師寫清楚
工業(yè)企業(yè)幾個(gè)月都不生產(chǎn),那制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本直接人工,每個(gè)月月底怎么處理?暫估的原材料已經(jīng)用完到庫存商品去了,發(fā)票來了分錄怎么寫?我是小白求老師寫清楚
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個(gè)原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個(gè)要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時(shí)候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票分不出是否出口還是內(nèi)銷的,是不是不影響退稅,銷項(xiàng)還是免稅,進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣后,還能退稅
生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品是直接購進(jìn)直接賣出的,不是生產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項(xiàng)稅免稅嗎
學(xué)到了交易性金融資產(chǎn),不太清楚什么時(shí)候用應(yīng)收利息,什么時(shí)候用交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息,兩者有什么區(qū)別?
老師您好,公司準(zhǔn)備注銷,還有一些賬要收了,可能還要用銀行賬戶,如果稅務(wù)和工商注銷了,銀行賬號先保留著可以嗎?
老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個(gè)月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報(bào)工資薪金所得了,5月6月沒有申報(bào)工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個(gè)人先開還有三個(gè)人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報(bào)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請問老板交賬過來2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!