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增值稅應(yīng)納稅額計算實(shí)例例1某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17%。2016年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下(相關(guān)票據(jù)已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)。(1)本期外購一批煙絲取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款2000萬元,增值稅340萬元;(2)本期生產(chǎn)卷煙2500標(biāo)準(zhǔn)箱。經(jīng)煙草專賣局批準(zhǔn),銷售卷煙給各商場1200箱,取得不含稅銷售收入3500萬元。由于貨款回收及時,給了各商場2%的現(xiàn)金折扣。銷售給各卷煙專賣店800箱,取得不含稅收入2400萬元。另取得專賣店購買卷煙延期付款的補(bǔ)貼收入21.06萬元,以向?qū)Ψ介_具了發(fā)票。(3)銷售雪茄煙300箱,取得不含稅收入600萬元;零售雪茄煙15箱,取得含稅收入35.1萬元;取得雪茄煙逾期的包裝物押金收入7.02萬元,(4)月末盤存發(fā)現(xiàn)庫存煙絲短缺30萬元,經(jīng)認(rèn)定短缺的煙絲屬于非正常損失。計算該煙廠12月應(yīng)繳納的增值稅。

2022-04-25 17:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-25 18:08

你好需要計算做好了給你的

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2022-04-25
計算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。 (2000+2500)*0.56+900*150/10000+607*0.36=2752.02
2022-03-28
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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