你好,借:應(yīng)收賬款 61020 貸:主營業(yè)務(wù)收入 54000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7020
銷售產(chǎn)品18臺(tái),單價(jià)2000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款暫未收到。
銷售產(chǎn)品50臺(tái),單價(jià)4000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款暫時(shí)未收到。
銷售產(chǎn)品18臺(tái)。單價(jià)3000元,市率13%,價(jià)稅款上暫收到。
銷售產(chǎn)品18臺(tái),單價(jià)3000元,稅率13%價(jià),稅款暫未收到。
請問,銷售給慶豐公司甲產(chǎn)品3000件,單價(jià)25元,銷售乙產(chǎn)品2000件,單價(jià)18元,價(jià)款合計(jì)111000元,增值稅稅率13%,稅款14430元,款未收。
資產(chǎn)負(fù)債表期初33萬,期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬才不用交稅對吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,服務(wù)發(fā)生地這個(gè)填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表填報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營業(yè)外支出180萬元,應(yīng)該是減少了180萬元,減少后的金額是120萬元,呀,怎么答案是120呢,問的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給了c 我們是b公司 如何做賬
老師好,我想問一下公司注銷時(shí),資產(chǎn)負(fù)債率的未分配期初33萬,期末數(shù)16萬,這樣要交稅嗎
非標(biāo)設(shè)備企業(yè) 買來各種電氣的零部件人工組裝會(huì)使用到一些電線 等輔材 這個(gè)成本怎么核算 另外比如領(lǐng)料單如何設(shè)計(jì)需要體現(xiàn)哪些便于成本核算呢