你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
1.某企業(yè)2019年5月1日購(gòu)買一批生產(chǎn)用材料,價(jià)款款100000元,增值稅13000元,付款條件為2/10、1/20、n/30,該企業(yè)5月18日支付貨款。假定現(xiàn)金折扣計(jì)算不考慮增值稅。? 要求:?編寫如下會(huì)計(jì)分錄:? (1)5月1日采購(gòu)。 (2)5月18日付款。
企業(yè)于2020年6月1日購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為2 000 000(不含增值稅),增值稅為260 000。支付的運(yùn)輸費(fèi)用60 000,增值稅5400元,貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù),對(duì)方提出的付款條件為“2/10,n/30”,6月8日企業(yè)以銀行存款償還了所有的款項(xiàng)。計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求做出購(gòu)入、10天內(nèi)支付款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)于2×20年6月30日購(gòu)入甲公司材料一批,買價(jià)為30 000元,增值稅額3 900元,付款條件為2/20,n/30,折扣不考慮增值稅。材料已收到入庫(kù),假定企業(yè)分別于7月20日和8月8日支付貨款。做出有關(guān)材料購(gòu)入時(shí)、支付貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (需要詳細(xì)的分錄,謝謝老師)
齊魯公司2019年6月1日購(gòu)入材料一批,價(jià)款100000元,增值稅13000元,材料已到達(dá)入庫(kù),款項(xiàng)暫欠。付款條件為2/10、1/30、N/60,已于6月9日付款)現(xiàn)金折扣考慮增值稅)。
8月14日,從丙公司購(gòu)入一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明材料價(jià)款100000元、增值稅稅額13000元。貨款未付。付款條件為“2/10,n/30”。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作