您好 請問付款的分錄怎么寫的

如果說預付賬款預付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預付賬款?,F(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
老師,合同金額37200元,按照合同規(guī)定7月份先付一半,我們付了一半,但是對方開過來37200元的全額發(fā)票,這個怎么做賬?。?/p>
固定資產(chǎn)發(fā)票來了一半5000,但是款全付了10000,普票,現(xiàn)在這個月帳怎么做?
固定資產(chǎn)發(fā)票來了一半5000,但是款全付了10000,東西也到了,合同確定是普票,現(xiàn)在這個月帳怎么做?
固定資產(chǎn)發(fā)票來了一半5000,但是款全付了10000,東西也到了,合同確定是普票,現(xiàn)在這個月帳怎么做?
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結算這種可以嗎?
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認收入,預收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應付款對方也默認不用付了,我單位該怎樣處理這筆應付款賬呢
老師,新進一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領料合計結余。庫存商品的入庫、出庫、結余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
付款和第一次來的發(fā)票在一個月,所以沒單獨寫付款分錄
借:固定資產(chǎn) 10000 貸:應付賬款 5000 貸:應付賬款-暫估應付賬款 5000 借:應付賬款 10000 貸:銀行存款 10000 收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估應付賬款 5000 貸:應付賬款 5000
做兩個分錄?
是的 做兩個分錄體現(xiàn)