你好,可以更正申報的。

21年的企業(yè)所得稅預交申報表能更正嗎
老師,更正21年4季度企業(yè)所得稅報表,更正好全申報出現(xiàn)這樣?怎么處理
老師,我想咨詢下,所得稅年報報了,能不能更正21年4季度的企業(yè)所得稅報表?
老師,21年第四季度增值稅申報已更正申報,21年年度匯算也更正申報,21年第四季度企業(yè)所得稅季報需要更正嗎?
老師,21年第四季度增值稅申報已更正申報,21年年度匯算也更正申報,21年第四季度企業(yè)所得稅季報需要更正嗎?財務報表呢?
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
開的運輸票出去,然后代發(fā)工資,別的家公司申報個稅,這部分怎么作為本公司的成本
請問對方是個人,買貨對公打給個人,可以嗎?對方開不了票,我入賬,賣貨后,明年匯算清繳挑出來繳納所得稅,可以嗎
報銷單黃色的字打印預覽時正常,打印后字就串行,怎么調整預覽和打印是一樣的
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財報有錯誤,所以企業(yè)所得稅申報表也有錯,要怎么處理
這個要登錄電子稅務局里面進行更正申報,或者直接到稅務局咋聽辦理
所有的報表和企業(yè)所得稅預交申報表都要更正嗎,還有其他的處理方式嗎
你這個發(fā)現(xiàn) 錯了,更正這兩個表就可以的
這樣的話是不是在21年第4季度的報表上更正還是整個4季度都要更正
你4個季度都要改啊,數(shù)據(jù)是連續(xù)的
如果不更正申報表,只更正財報會有什么影響
那么你的報表跟你的申報表是不一致的
報表和申報不一致,那么年度匯算清繳的時候能做調整嗎
需要的,要不然你的報表和匯算清繳,也是不一致的
我的意思是說現(xiàn)在爸去年的財報更正,不更正企業(yè)所得稅季度預交申報表,做年度匯算清繳調整納稅金額,可以嗎
你爸?可以把問題描述的清晰一點嗎?
現(xiàn)在把去年的財報更正,申報表不更正,做21年度匯算匯算清繳來調整數(shù)字,可以嗎
可以的,這個匯算清繳也是來調整錯誤的一種方式的
去年預交申報表中多填了收入,那么匯算清繳要怎么調整,不想退稅的情況下
可以把你的申報表拿出來給我看一下嗎?