同學(xué),你好 可以,但是一般要去大廳申報(bào)

把2021年12月份的發(fā)票作廢了行嗎 不想按3%簡(jiǎn)易征收,我12月份的增值稅還沒(méi)有申報(bào) 可以作廢嗎
老師,您好 1-3月小規(guī)模納稅人的增值稅3減1,我們申報(bào)增值稅需要申報(bào)《減免明細(xì)表》嗎,我們1-3月份沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)
老師 您好 我22年3月的增值稅申報(bào)表 申報(bào)點(diǎn)擊作廢 當(dāng)時(shí)不小心點(diǎn)到21年3月的增值稅作廢 現(xiàn)在21年3月的還能申報(bào)發(fā)送嗎
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬(wàn),22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬(wàn),增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會(huì)計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候直接把這個(gè)負(fù)數(shù)填進(jìn)去還是要去更正22年8月的申報(bào)表
老師現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車(chē)出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫(xiě)
我們公司主營(yíng)是銷(xiāo)售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開(kāi)票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開(kāi)票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?


這個(gè)必須要到大廳申報(bào)嗎
同學(xué),你好 電子稅務(wù)局可以先試一下
好像不行
同學(xué),你好 那就要去大廳
好的 我了解了
嗯嗯,好的,祝工作順利!
好的 謝謝老師 您辛苦了
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!
非常滿意
謝謝同學(xué)!祝工作順利!