您好,不是,6是限額,根據(jù)您的題目,減免2
老師您好,如果公司報表利潤總額50萬的話。公司疫情對外捐贈2萬,按照政策可以享受按照利潤總額12%以內(nèi)扣除,是不是可以扣除50萬*12%=6萬,可以減免6萬的稅呢。也就是可以少交4萬
企業(yè)通過公益性組織捐贈10萬,如果想在年度利潤總額的12%以內(nèi)扣除,計算過程是不是比如企業(yè)在1到6月份盈利200萬企業(yè)所得稅已經(jīng)預(yù)繳過了,在下個季度1-9月份盈利累計超300萬,那么企業(yè)所得稅7.8.9這三個月是不是按照25來交所得稅?
1.甲公司2022年年度利潤總額2 000萬元,通過省教育部門向教育產(chǎn)業(yè)捐贈200萬元,通過縣民政部門向殘疾人扶助項目捐贈5萬元,已知公益性捐贈支出在年度利潤總額的12%以內(nèi)可扣除,甲公司在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額時,可以稅前扣除的金額是多少?是否需要納稅調(diào)整,如需要,應(yīng)如何調(diào)整?
公司主營是污水處理業(yè)務(wù),享受三免三減半政策,2023年是運營第4年所得稅享受減半優(yōu)惠,同時公司是小型微利企業(yè),根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2021年第34號兩個政策可以疊加享受,公司如果2023年稅前利潤是100萬,按照減半后50萬計算所得稅,再享受適用小型微利企業(yè)的政策,所得稅50*25%*20%=2.5萬元,請問這樣計算理解正確嗎?
3、C有限公司,2025年度經(jīng)昌情況如下營業(yè)收入2000萬元,銷售費用380萬元(其中廣告費310萬元),管理費用160萬元(其中招待費18萬元)營業(yè)外支出30萬元(罰款20萬元,支付稅收滯納金6萬元)(1)(單選題)關(guān)于廣告費,錯誤的是(A當(dāng)期不能在稅前扣除的金額在下期可以繼續(xù)扣除B稅前可以扣除的金額是300萬元C廣告費按照利潤總額的12%可以稅前扣除D廣告費需要調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額的金額是10萬元
老師,請問總公司打給分公司的錢做的其他應(yīng)收款,導(dǎo)致資產(chǎn)總額越來越大,會使公司資產(chǎn)總額超5000萬就不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策了(所得稅總分公司合并申報),這種情況如何使報表上的其他應(yīng)收款減少呢?
老師你好,建筑公司申報印花稅,按什么申報
老師好,我公司自己投資建設(shè)了光伏發(fā)電站,然后售電。上個月發(fā)電站其中一個屋面的光伏板拆掉了,也就是固定資產(chǎn)減少了,這個減少固定資產(chǎn)的分錄怎么做,折舊怎么做?謝謝!
老師,我司生產(chǎn)企業(yè)庫管有的采購零星配件有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票!他統(tǒng)一入系統(tǒng)進銷存!月底給我領(lǐng)料出庫的出庫單匯總,但是有的沒有發(fā)票?。∥胰绾谓Y(jié)轉(zhuǎn)???
請問:這道題答案交易性金融資產(chǎn)入賬價值怎么不按公允價值入賬?計算機器設(shè)備時金融資產(chǎn)按105元去掉呢?
請問有個公司做了業(yè)務(wù),但稅務(wù)局給鎖票了,沒法開票,但購買方又必須要進項票,可以怎么處理呢?
報表上往來有負(fù)數(shù),不重分類也沒什么影響吧?
屬于3月份的工資,我們4月份發(fā)放,然后5月份才申報扣繳個稅。那4月份發(fā)放3月工資的時候,怎么準(zhǔn)確的能預(yù)測到個稅要扣多少?
老師好!請教 :在建工程 下二級科目怎樣設(shè)置呢?該設(shè)置哪些科目呢?
老師:請問我公司委托咨詢公司申請了6個軟件注冊登記證書,這個屬不屬于無形資產(chǎn)?
懂了 謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師 如果捐7萬 是不是只能6萬免稅
您好,是的,您的理解非常正確