三月份借管理費用貸銀行存款, 四月份借其他應付款 借管理費用負數, 然后再做發(fā)票的,借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款

請問3月份費用3月份支付,但發(fā)票4月份才收到。那這兩個月份分錄應如何做?
4月份做賬發(fā)現3月份錯誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發(fā)票 做賬如下:借管理費用-房租 貸銀行存款 4月份收到發(fā)票 怎么做會計分錄 請老師給出具體會計分錄
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
1月份預付3個月房租6萬元,1月份開始計租金2萬,3月份才收到發(fā)票。請問1月份付款怎么做賬,每月怎么分攤記賬?3月份收到發(fā)票怎么做賬?
老師,請問3月份開進項發(fā)票,4月份認證的,但是4月份想沒做進去,6月份才收到票,這個賬怎么做呢
老師你好,我們公司固定資產里的一輛車賣了賺轉錢了,做無票收入應該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認繳,上個月我們還了實繳資本產生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務均真實,這種情況下,雙方賬務如何處理?如何進行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝
老師,現在檢查現金流量表時,順著發(fā)現,25.01月現金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應付款了?,F在我要怎么調整呢?反過賬到1月調整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務處理 借:庫存現金 貸: 其他應付款 這樣沒關系嗎?
老師,您好,請問房產稅的房產原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
能不能做預付款,借 預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸 預付賬款
可以的,可以這么做。
那這個費用就算產生在四月的成本了嗎?
哦對的是的,屬于四月份的費用了,你這樣做。
那有沒有問題??
可以的 別跨年沒關系
那么去年十二月份支付的租金押金,今年一月才開給我們的押金發(fā)票,這種跨年開票給我們的,那按上面這種做法行嗎?
不行 得做到去年的
那怎么做?
今年一月份做去年的借利潤分配未分配利 貸,預付賬款
那十二月份支付的那筆怎么做?
借預付賬款貸銀行存款做這個。