三月份借管理費(fèi)用貸銀行存款, 四月份借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)3月份費(fèi)用3月份支付,但發(fā)票4月份才收到。那這兩個(gè)月份分錄應(yīng)如何做?
4月份做賬發(fā)現(xiàn)3月份錯(cuò)誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發(fā)票 做賬如下:借管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款 4月份收到發(fā)票 怎么做會(huì)計(jì)分錄 請(qǐng)老師給出具體會(huì)計(jì)分錄
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開(kāi)了3月+4月的發(fā)票,等于說(shuō)3月份的開(kāi)重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
1月份預(yù)付3個(gè)月房租6萬(wàn)元,1月份開(kāi)始計(jì)租金2萬(wàn),3月份才收到發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)1月份付款怎么做賬,每月怎么分?jǐn)傆涃~?3月份收到發(fā)票怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)3月份開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份認(rèn)證的,但是4月份想沒(méi)做進(jìn)去,6月份才收到票,這個(gè)賬怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的增值稅和企業(yè)所得稅是開(kāi)票的時(shí)間申報(bào),還是等工程結(jié)束再申報(bào)
怎么證明這個(gè)光伏發(fā)電站是A的固定資產(chǎn)呢?我們現(xiàn)在是有三方:A;施工方 B:出錢(qián)方:C:受益方 現(xiàn)在是簽一個(gè)三方協(xié)議,A在C提供的場(chǎng)地施工建設(shè)一個(gè)光伏發(fā)電站,建好后當(dāng)作A的固定資產(chǎn)。銷售給B然后B融資租賃給
老師這個(gè)是什么意思?
老師,剛開(kāi)始員工借款,后轉(zhuǎn)為激勵(lì)款,怎么做賬?還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師您好,公司每個(gè)月都有一筆運(yùn)輸費(fèi)1500元,因?yàn)槭莻€(gè)人干的去年一直沒(méi)有給發(fā)票,今年打算找個(gè)替票,把這一年的費(fèi)用都開(kāi)出來(lái),那24年的還需要開(kāi)出來(lái)嗎,還是開(kāi)25年一年的就行了呢
老師 問(wèn)下我們單位是小規(guī)模納稅人酒店,六月份給客人開(kāi)了普票,現(xiàn)在七月份了,他們說(shuō)普票不行,要重新開(kāi)專票,這種情況直接把原來(lái)的普票紅沖就可以嗎?這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完稅了
企業(yè)因?yàn)榫S護(hù)資質(zhì)繳納技術(shù)人員的社保部分,企業(yè)繳納社保能稅前扣除嗎?個(gè)人部分需要按照工資收入申報(bào)個(gè)稅嗎?這部分人沒(méi)有正常工資收入,企業(yè)只承擔(dān)繳納社保
老師下午好,小規(guī)模納稅人公司給廣州客戶買(mǎi)機(jī)票到成都參加產(chǎn)業(yè)論壇會(huì),這個(gè)費(fèi)用計(jì)入什么科目?稅前能全額扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)股東認(rèn)繳資本是100萬(wàn),但轉(zhuǎn)了150萬(wàn)資金做投資款,50萬(wàn)計(jì)入資本公積。那在分紅的時(shí)候是按100萬(wàn)所占比例分的吧。多轉(zhuǎn)的資本公積對(duì)于這個(gè)股東來(lái)說(shuō)有什么用處?
老師您好,什么是流押條款?
能不能做預(yù)付款,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
可以的,可以這么做。
那這個(gè)費(fèi)用就算產(chǎn)生在四月的成本了嗎?
哦對(duì)的是的,屬于四月份的費(fèi)用了,你這樣做。
那有沒(méi)有問(wèn)題??
可以的 別跨年沒(méi)關(guān)系
那么去年十二月份支付的租金押金,今年一月才開(kāi)給我們的押金發(fā)票,這種跨年開(kāi)票給我們的,那按上面這種做法行嗎?
不行 得做到去年的
那怎么做?
今年一月份做去年的借利潤(rùn)分配未分配利 貸,預(yù)付賬款
那十二月份支付的那筆怎么做?
借預(yù)付賬款貸銀行存款做這個(gè)。