你好;? ? ? ?最好是有協(xié)議的 ; 你們可以約定利息 ; 因?yàn)?單位之間 去? 借款會(huì)涉及利息的稅費(fèi)報(bào)稅的?
甘老師,我公司用朋友公司名義簽的項(xiàng)目,對(duì)方公司打了預(yù)付款是電子承兌和部分現(xiàn)金,因?yàn)轫?xiàng)目實(shí)際是我公司做的,這個(gè)預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,而我公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來,需要付貨款,這個(gè)電子承兌和現(xiàn)金可以直接當(dāng)做我們公司的付的貨款嗎?賬怎么才能把業(yè)務(wù)說清楚呢?
老師,公司賬戶還沒辦好,業(yè)務(wù)已經(jīng)開始,用其他單位墊付的業(yè)務(wù)款項(xiàng),入賬時(shí)直接做往來款,墊付這個(gè)事情需要做個(gè)協(xié)議或者是給對(duì)方一些利息嗎,直接做往來款合規(guī)不
老師好,公司支付了一筆拉車費(fèi),金額1萬多,簽訂了拉車服務(wù)合同,然后當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~上資金不夠就由公司一個(gè)員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個(gè)墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對(duì)方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時(shí)候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個(gè)過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以嗎
老師好,有個(gè)問題請(qǐng)教:我公司一個(gè)工人因公受傷,保險(xiǎn)公司賠付35萬,我公司事發(fā)后墊醫(yī)療費(fèi)13.5經(jīng)保險(xiǎn)公司和我單位負(fù)責(zé)人協(xié)商后把我公司墊付款13.5元直接匯入公司對(duì)公賬戶剩余部分直接給了傷著。我公司墊付的款項(xiàng)我公司份四個(gè)人墊的票還未到財(cái)務(wù)報(bào)銷處理。賬上的與傷著往來31600元其余的部分分別在都在經(jīng)辦人手里。這種情況我怎么做財(cái)務(wù)處理。感覺很亂。
請(qǐng)問一下,2個(gè)公司合作,我公司拿出來辦公用品墊付餐費(fèi)等2300元,這些沒有發(fā)票給對(duì)方公司的,對(duì)方公司從貨款扣服務(wù)費(fèi),本來應(yīng)該給開發(fā)票,但是由于我們墊付的費(fèi)用沒有發(fā)票,對(duì)方也不給開發(fā)票了,直接相抵了,既然已經(jīng)相抵又沒有發(fā)票就不不做賬了,可以嗎
老師,請(qǐng)問子女教育專項(xiàng)附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請(qǐng)問酒店購買的餐具該記入什么科目?
個(gè)稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報(bào)個(gè)稅匯算清繳要補(bǔ)稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個(gè)情況是要怎么處理?然后如果要補(bǔ)稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請(qǐng)問計(jì)提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會(huì)計(jì)分錄可以寫:借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費(fèi)用—工資費(fèi)5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費(fèi)20000
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開了15萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個(gè)進(jìn)出口企業(yè),我們往國(guó)外銷售的貨物在國(guó)內(nèi)發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),還有口岸代理費(fèi),這些費(fèi)用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會(huì)不會(huì)影響退稅?
飛機(jī)票用途是團(tuán)建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉庫新來的主管提出一個(gè)方案,采購下采購訂單時(shí)名稱規(guī)格與倉庫的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱規(guī)格就按采購訂單的來,送貨單上有 一欄實(shí)收數(shù)量,然后廠里就不用開入庫單了,這樣可以嗎,有沒有弊端 呀
老師,出差購買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
可以約定無息嗎
你好;? 可以 ;但是稅務(wù)局無償? 借款一樣 的涉及報(bào)稅的??
這個(gè)涉及的是哪個(gè)稅種啊
?你好;? ?無償借款 會(huì)? 按同期貸款利率計(jì)算利息。 會(huì)涉及增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅的??
那豈不是還有印花稅了
?你好; 印花稅不繳納哈? ?