您好 借:原材料-甲 200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 18 貸:銀行存款218
企業(yè)以銀行存款支付上題購(gòu)入甲材料的外地運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的運(yùn)費(fèi)金額為200元,增值稅額為18元。寫會(huì)計(jì)分錄。
增值稅專用發(fā)票上標(biāo)注價(jià)格為60000元,增值稅7800元,另支付運(yùn)輸費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額900元,款項(xiàng)均以銀行存款支付材料以入庫(kù),依據(jù)以上會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)編制分錄
購(gòu)入M材料5000千克,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為800000元,增值稅稅額為104000元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為11800元,增值稅稅額為1062元;全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù),運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗50千克。求會(huì)計(jì)分錄(帶金額)
企業(yè)為增值稅一般納稅人,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元,增值稅稅額為10400元。運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅450。該批材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已用銀行存款支付。上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
11日,購(gòu)進(jìn)原材料、零部件一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額200000元,稅額26000元,支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3270元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額3000元,稅額270元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已支付,貨款已運(yùn)達(dá)企業(yè)并入庫(kù)。怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧