同學(xué),你好 借:庫存商品 貸;預(yù)付賬款
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
你好,老師,我公司10月份買的材料,當時也付款了,貨了到了,我錄的借貸是這個樣子錄的,借應(yīng)付賬款。貸銀行存款。但是11月份供應(yīng)商才開發(fā)票過來給我,這個要怎么寫借貸
老師,我上月付了一筆材料款,當時沒開票,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款。這個月發(fā)票開過來了,我要怎么沖一下
新公司一照一碼的會計制度備案的有效期怎么選擇,4月份成立,現(xiàn)在9月才備案。
老師,收客戶的維修費做其他業(yè)務(wù)收入嗎?
收不回的外匯怎么處理?
人行企業(yè)征信報告需要收費不
稅務(wù)資格備案表在哪里?公司有一位殘疾人他的信息怎么錄入?
老師,一般納稅人異地預(yù)繳,按幾個點繳納?
老板讓財務(wù)分四次,總共向他個人賬戶轉(zhuǎn)了20,000,000做帳是做了其他應(yīng)收款老板這個之后要怎么處理?
請問老師,做的光伏工程的勞務(wù)分包,該怎么做賬?發(fā)票開什么?
客戶實際支付貨款是5620元 ,實際貨款是5626,優(yōu)惠了6元,通過信用卡三方平臺掃描支付的 手續(xù)費15.74元,實際到賬是 5604.26 后面客戶要求用微笑把這筆錢退給她,她再用其他銀行卡支付,怎么做賬
老師,實操賬中有養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)的嗎