?你好;? ? ? ? ? ? 100萬(wàn)? ?按2.5% ; 100-300萬(wàn) 之間的? ?比如150萬(wàn)按 5%? 有一個(gè)減半優(yōu)惠? ??
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額假如是150萬(wàn),是100萬(wàn)部分按5%計(jì)算,超100萬(wàn)部分即50萬(wàn)按10%計(jì)算嗎?還是150萬(wàn)都按10%
老師 小微企業(yè)這個(gè)匯算清繳的時(shí)候如果應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn)到300萬(wàn) 需要匯繳補(bǔ)前面100萬(wàn)交過(guò)的2.5按10交嗎
老師21年的所得稅,如果在22年匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以內(nèi)是按5%減半繳納嗎,也就是說(shuō)實(shí)際是2.5%,是這樣的嗎
老師,匯算清繳,應(yīng)納稅所得額是250萬(wàn),100萬(wàn)是按2.5%、150是按10%是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司2022年應(yīng)稅所得額如果是250萬(wàn),所得稅是100×2.5%+150×5%對(duì)嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下是以發(fā)貨算利潤(rùn)還是要看產(chǎn)能來(lái)算利潤(rùn)?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽(yáng)的房子,租給沈陽(yáng)的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要?jiǎng)趧?wù)人員什么資料??? 必須通過(guò)對(duì)公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計(jì)這一欄填寫對(duì)了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個(gè)月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過(guò)戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價(jià)1751萬(wàn),當(dāng)初購(gòu)買地價(jià)按分?jǐn)偙壤?642.8萬(wàn),契稅是202.6萬(wàn),交易費(fèi)是39萬(wàn),這些能減掉后再算稅額嗎?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎
現(xiàn)在是做的21年度的匯算清繳,超過(guò)100萬(wàn) 是沒(méi)有攪減半吧?
?你好;? ? ?沒(méi)有減半 ?? ? 可以減半的? ? ? ?;你減免優(yōu)惠政策? ? 符合小微就可以的? ?
我看系統(tǒng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)是沒(méi)有減半
?你好;? ?你去填寫減免明細(xì)表 ;? 主表里面? ?有一個(gè)? ?
老師,你說(shuō)的是 A107040這個(gè)表嗎?
?你好;? 是的 ; 匯算清繳需要填寫的申報(bào)表:《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)主表》。 1、首先填寫《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》。 ? 在 看主表是否減免??
7040表填了,主表數(shù)據(jù)一致,我自己算了,也是超過(guò)100的部分,是按10%算的,刷新很多次都是一樣的
?你好 ;? ? 你是不是 減免表里面 第一個(gè)欄次 算錯(cuò)了? ??
那個(gè)是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的,根據(jù)應(yīng)納稅所得額帶了出來(lái)的, 我可以自己填寫的嗎?
?你好;? 第一行是你們自己填寫的哦 ; 減免明細(xì)表? ? ;第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”填寫的是享受減免了多少,而不是減免后的金額。?