你好!你調去年的賬你是怎么調的?反結賬過去調?
老師,請問年末應收賬款比年初降低0.01%,營業(yè)收入今年比去年同期下降15%,應收賬款較收入增長幅度增加(或減少) 個百分點,這個問題該怎么算?(下面是剛才的問題在整個題目的表述----預計2021年應收賬款余額993萬元,較2020年12月31日基準日的 1000萬元減少7萬元,較收入增長幅度增加(或減少) 個百分點,預計完成(或未完成)年初壓降目標;一年以上應收款項余額 萬元,較基準日的 萬元增長(或下降) %,預計完成(或未完成)年初壓降目標。)這個壓降目標,有沒有很簡單很直接的理解。有時對這些概念不能很好的理解,找不到相應的數(shù)據(jù)。謝謝老師
請教,金蝶Kis標準版,是單機的,去年的賬還在調,然后今年的期初和去年的期末不一樣,還有增減的明細科目,這個要調今天的賬套從哪里入手呀?謝謝
發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000,然后我把科目明細賬導出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000,然后做了一筆分錄:借:銀行存款223萬 貸:其他貨幣資金 223萬,最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個科目一增一減,不涉及其他任何科目,請問是什么原因,應該怎么去調賬
發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000,然后我把科目明細賬導出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000,然后做了一筆分錄:借:銀行存款223萬 貸:其他貨幣資金 223萬,最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個科目一增一減,不涉及其他任何科目,請問是什么原因,應該怎么去調賬
郭老師,郭老師 發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000,然后我把科目明細賬導出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000,然后做了一筆分錄:借:銀行存款223萬 貸:其他貨幣資金 223萬,最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個科目一增一減,不涉及其他任何科目,請問是什么原因,應該怎么去調賬
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
不是這個意思,相當于兩個人在做,去年的在調,今年的在做,但是今年期初是不對的,單機的可以先各做各的。想問的是,最后怎么調今年的期初?
你好!你今年的先不用起賬做期初,等去年確定后,再起賬
現(xiàn)在已經(jīng)有期初,有什么好的解決方法
你好!要么你就在1月份調整差額
那影不影今天的報表呀
你好!因為起初變了,是影響的
謝謝解惑!
你好!不用客氣的了