借,財務(wù)費(fèi)用貸,銀行存款。

公司微信小程序收款,并對公打款,微信收取千分之六手續(xù)費(fèi) 并開具手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,但賬戶收到的錢是扣除手續(xù)費(fèi)的也就是說手續(xù)費(fèi)沒經(jīng)過銀行存款和現(xiàn)金,提問這比手續(xù)費(fèi)如何做分錄
老師交到銀行基本戶的手續(xù)費(fèi) 是不是需要每個月向銀行索要手續(xù)費(fèi)的發(fā)票呢 沒有發(fā)票 上賬的話 可以做成本費(fèi)用扣除嗎
老師有銀行扣的賬戶管理費(fèi),轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),每月初自動扣款,沒有收到發(fā)票,怎么做分錄,完整的過程?
老師,現(xiàn)在銀行手續(xù)費(fèi)都有發(fā)票了嗎?銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票是可以稅前扣除的嗎?假如3月入賬銀行手續(xù)費(fèi)的時候計入的財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),到4月份的時候銀行才把3月份銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票開過來,那這邊4月份財務(wù)收到3月銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,該怎么入賬?
老師,我們收的一些學(xué)費(fèi),銀行直接扣下手續(xù)費(fèi),我們到賬的金額就是扣完手續(xù)費(fèi)的金額,然后次月會把扣下來的手續(xù)費(fèi)打回給我們賬戶,這個分錄怎么做?直接本月借銀行、財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸預(yù)收賬款,然后次月手續(xù)費(fèi)還回來借銀行借負(fù)數(shù)手續(xù)費(fèi)么? 還是說本月直接借銀行貸預(yù)收,然后下個月手續(xù)費(fèi)還回來就借銀行貸營業(yè)外收入?
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護(hù),每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?


沒收到票啊
沒發(fā)票不能確認(rèn)費(fèi)用的吧
那可以先進(jìn)入到其他應(yīng)收款,等發(fā)票來了再注沖銷其他應(yīng)收。
發(fā)個完整的:是不是先掛帳,來票了確認(rèn)費(fèi)用?
借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 發(fā)票來了 借財務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款