你好,你如果說六月份確認(rèn)收入的話,你五月份不需要暫估呀,嗯也可以暫估一下。這個(gè)沒有嚴(yán)格的要求。
請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是小規(guī)格季度申報(bào),5月份支付的房租,發(fā)票客戶是6月開過來的,現(xiàn)在做5月份的賬,可以直接把發(fā)票入到5月做費(fèi)用么(發(fā)票的開票日期是6月份?
我是小規(guī)模 3月份預(yù)付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預(yù)付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 7月份收到發(fā)票時(shí)紅字分錄 借庫存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 沖了5月份的暫估 接下來怎么做收到發(fā)票的分錄
老師,小規(guī)模5月份購(gòu)進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價(jià)入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對(duì)嗎
如果6月份開了5月份發(fā)票,5月份已付款,小規(guī)模季度入賬就是6月份做賬的話,不用暫估5月份貨到票味道情況了吧
建筑行業(yè)小規(guī)模,6月份預(yù)付了賬款給對(duì)方公司,公司并未開票,做了暫估成本,7月份收到了發(fā)票。 請(qǐng)問6月份的暫估發(fā)票和7月份收到發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么做,請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)老師解答
文文老師在嗎?有問題請(qǐng)教
您好老師,有限公司其中個(gè)人獨(dú)資企業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以是1元或是0元嗎?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒有實(shí)繳資本。
您好 請(qǐng)問申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)的時(shí)候 期初數(shù)據(jù)是 按匯算清繳的數(shù)據(jù)申報(bào) 還是按上年度12月的數(shù)據(jù)申報(bào)?
社保全額由公司承擔(dān)。分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工酬薪-工資 貸銀行存款。然后這里由個(gè)人承擔(dān)的部分,轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工酬薪-工資,這里的應(yīng)付職工酬薪-工資需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是這個(gè)不對(duì),正確的分錄怎樣做
老師,報(bào)稅的時(shí)候報(bào)水利建設(shè)專項(xiàng)收入應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)了
老師,我怎么查一下,我之前交的社保和醫(yī)保的具體費(fèi)用
您好老師,公司4月建賬,7月有第一筆收入,股東在什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)分紅(兩個(gè)股東都是企業(yè)股東)?能在收入進(jìn)賬就分紅嗎?
老師,工人在異地的,發(fā)工資法人提現(xiàn)過去發(fā)可以的嗎
個(gè)體戶要申報(bào)季度經(jīng)營(yíng)所得嗎
印花稅的計(jì)稅依據(jù)如果是制造型企業(yè)是銷售額嗎?
小規(guī)模納稅人,一般納稅人按月肯定要暫估
你好同學(xué),,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人的話,它也是按月做賬的,我的意思是你五月份的話,你也沒有實(shí)際收到發(fā)票,那你六月份正常開銷售發(fā)票的話,你六月份肯定要確定收入,你可以在六月份的直接暫估一個(gè)成本。
6月份收到對(duì)方發(fā)票,不需要暫估了吧
如果六月份收到發(fā)票了,那就不需要再暫估了。
一般納稅人是按月需要暫估5月份的吧,6月份沖回
你好,你一般大學(xué)在五月份,你不是沒有開發(fā)票嗎?為什么要暫估呢?
對(duì)方開票
你好,我的意思是你他什么時(shí)候給你開了發(fā)票,你什么時(shí)候可以入賬就可以。如果說你先往外開發(fā)票,但是你的進(jìn)項(xiàng)票還沒有到的話,你可以暫估。