你好,是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算這個(gè)嗎?
老師您好,請問一下! 房地產(chǎn)公司,土地價(jià)款抵減銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?未交增值稅需要計(jì)提嗎?
老師您好,請問一下! 房地產(chǎn)公司,土地價(jià)款抵減銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?未交增值稅需要計(jì)提嗎?
請問一般納稅人的增值稅加計(jì)抵減從申報(bào)到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請問一般納稅人的增值稅加計(jì)抵減從申報(bào)到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請問老師,加計(jì)抵減的金額本月不需要抵減,分錄還需要做嗎?怎么做?
老師,郭老師,用固定資產(chǎn)投入做實(shí)收資本,這個(gè)流程究竟應(yīng)該怎么弄呀
老師請問:給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開具什么類別的發(fā)票給企業(yè)呢?
每月增值稅申報(bào)表要打印出來保存嗎?增值稅申報(bào)表附列1一5等都要打印嗎?
老師,請問一下,公司節(jié)稅可以通過投資購買萬年青呀這些貴的綠植,然后一年后說養(yǎng)死了,投資失敗,這樣,錢也拿出來了,成本也有了
給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開具什么類別的發(fā)票給企業(yè)呢?
老師 你好 我想問一下作為單位 報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候 是按著員工工資表的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?還是按著應(yīng)納稅所得額
老師,我加300元油,可以開580公里,現(xiàn)在我開了300公里,是不是300/580*300這樣算
老師,給同一個(gè)公司去年5月至今年8月的開出去的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理發(fā)票,稅率合同約定13%,開成6%,今年能全部沖紅重新開嗎?還是要去稅務(wù)大廳改去年5月至今天的所有申報(bào)表,按13%申報(bào)
我公司為一家稅務(wù)師事務(wù)所 每月房租2萬元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我們房租費(fèi)1萬元 我們公司怎么開票給甲公司讓他們支付房租 開票內(nèi)容是什么
個(gè)體工商戶怎么報(bào)工資?工資也不能取到發(fā)票
是開具沖紅發(fā)票的稅金用來抵減本月增值稅
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款,然后你的銷項(xiàng)貸方的減去這個(gè)借方的就是。
我如果本月已經(jīng)全部抵減完了,這個(gè)需要做計(jì)提嗎?這個(gè)增值稅分錄怎么做
你好不需要的一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了失靈,不用做結(jié)轉(zhuǎn)了。
那如果不做這個(gè)分錄的話,怎么提現(xiàn)我本月的增值稅已經(jīng)抵減了
你的銷項(xiàng)減去銷項(xiàng)等于零, 沒有余額了
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 沒有余額。
是不是第一筆分錄是沖減的余額做進(jìn)來,第二筆是本月需要交的余額做一筆相反分錄,就平了,就不需要計(jì)提了,是這個(gè)意思嗎?
對的是的是這么理解是這個(gè)意思的。
如果抵減完還有需要繳納稅金,再做一筆計(jì)提增值稅需要繳納的余額就可以了,是吧
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。