現(xiàn)在的小規(guī)模企業(yè)可以免增值稅,您可以與專管員聯(lián)系確認(rèn),是不是核定了什么金額?
老師好!請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么理解?謝謝!
小規(guī)模納稅人,未達(dá)起征點(diǎn)45萬(wàn)元的銷售額,申報(bào)稅是填入第10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
小微企業(yè)增值稅申報(bào)表,超過(guò)季度起征點(diǎn),季度不含稅銷售額500096.41,第10欄小微企業(yè)免稅銷售額該怎么填?
本季銷售額37萬(wàn),申報(bào)表第10行小微企業(yè)免稅銷售額提示已達(dá)起征點(diǎn),怎么解決
老師,您好。我第四季度開(kāi)票50萬(wàn),全年開(kāi)了80幾萬(wàn)。 現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),提示本期銷售已達(dá)起征點(diǎn),第10欄小微企業(yè)免稅銷售額不應(yīng)有數(shù)。我該怎么申報(bào)
付原材料稅票款入什么科目
你好!20106000元大寫金額是不是可以寫作貳仟零壹拾萬(wàn)陸仟元整或貳仟零壹拾萬(wàn)零陸仟元整呀?
老師,如果一個(gè)食品加工企業(yè)他的進(jìn)項(xiàng)稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是通過(guò)計(jì)算得來(lái)的,那開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票是不是就不需要勾選了?
老師:公司車輛報(bào)廢,賣1200元的收入,對(duì)方要發(fā)票,公司可以開(kāi)發(fā)票給他嗎?
老師2題第三問(wèn)分錄沒(méi)看懂?謝謝
老師,我們轉(zhuǎn)股的這個(gè)公司底下有個(gè)全資子公司,在轉(zhuǎn)股的時(shí)候子公司的利潤(rùn)跟轉(zhuǎn)股是不是有關(guān)系 ?
想問(wèn)下,如果企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入要保持一致,那就是按開(kāi)票日來(lái)確認(rèn)收入,那采購(gòu)的貨物也是按開(kāi)票日來(lái)入賬嗎?比如7月份供應(yīng)商送的貨,8月15號(hào)左右開(kāi)票,那我這個(gè)采購(gòu)的發(fā)票是不是按8月份入賬?
老師,企業(yè)是一般納稅人,在計(jì)提員工工資里的個(gè)人所得稅的分錄怎么寫?
老師你好,我去年的印花稅(營(yíng)業(yè)賬?。┥賵?bào)了,現(xiàn)在怎么更正申報(bào)呢
老師,核定個(gè)體戶之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,也不知道做沒(méi)做過(guò)稅務(wù)登記,要開(kāi)票怎么辦?