直接由子公司干活,開票收款就是了
公司因集團要求將業(yè)務(wù)移交給同集團另一子公司A,其中包含幾筆預(yù)收款,也一起打包給A公司,屆時發(fā)生業(yè)務(wù)收入屬于A公司,增值稅發(fā)票應(yīng)由A公司開,但是這樣會造成收款單位和開票單位不一致,請問這樣會有開票風(fēng)險嗎,如果可以需要準(zhǔn)備什么證明,開票方出具委托書等相關(guān)證明可以嗎
1.公司屬于小規(guī)模納稅人,計提應(yīng)交增值稅1000,但是交增值稅的時候免交了2000(原來計提少了),所以借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000,貸營業(yè)外收入2000,導(dǎo)致應(yīng)交稅費是負(fù)的;長期這個樣子導(dǎo)致應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方金額越來越大;是不是原來做賬有問題,該怎么處理。第一個想問的是借方負(fù)數(shù)的這部分怎么轉(zhuǎn),第二個想問的是免交的增值稅大于計提的增值稅時,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的增值稅是不是應(yīng)該按照原來計提的轉(zhuǎn)還是要怎么處理呢?
集團公司開票交了增值稅,又將收入轉(zhuǎn)給實際干活的子公司,導(dǎo)致子公司又交一次增值稅,有什么辦法可以避免重復(fù)繳交增值稅嗎?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
老師 我們做電商賣蟲草的;怕客戶覺得少稱,我們一般發(fā)貨會多發(fā),比如客戶買100克,我們會發(fā)貨110克; 請問做賬時,這個10克我是按費用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時開幾個商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報銷,就是辦卡的時候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費用就可以全用于公司的管理費用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?
由集團招標(biāo)到的,發(fā)票必須集團開。
母公司收到子公司的進項是可以抵扣的,不會重復(fù)
只能開普票
那就沒法子了哈,只有交稅了