您好,留底的進(jìn)項(xiàng)不用單獨(dú)寫分錄。

您好 老師我想咨詢下 這個(gè)發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,您好,想咨詢下那個(gè)我留抵的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬?。?/p>
老師您好,我想咨詢下增值稅留抵退稅的賬務(wù)處理
老師,您好!我想請教一下就是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵下個(gè)月抵扣會(huì)計(jì)分錄是怎樣做的?怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)留抵???
您好老師,麻煩咨詢一下,本期進(jìn)項(xiàng)勾選超過了銷項(xiàng)稅,產(chǎn)生了留抵稅額,這樣做賬對嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請問,我們電商平臺(tái)的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進(jìn)來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?


那我之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做呀?
我之前沒有做
后面需要交稅時(shí)直接抵了。
所以老師,分錄中是不需要體現(xiàn)的是不?那我之前的那個(gè)數(shù)字,在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么提現(xiàn)呀?是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)嘛?
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)或者其他流動(dòng)資產(chǎn)里填寫都可以。
好的,謝謝老師了,其他流動(dòng)資產(chǎn)里也是填寫負(fù)數(shù)的嘛?
。其他流動(dòng)資產(chǎn)里填寫正數(shù)。
好的呢,謝謝老師
不客氣,祝工作愉快。