這個直接調整他的賬務處理就行了,并不會對反造成影響。
老師,去年購買一個公司的股權后,賬上有留抵稅現(xiàn)在稅局通知退稅。但是購買股權前他們會計做賬該確認收入的沒有確認,做了部分進項轉出。而且有些收入沒完全確認,這種退了稅之后會對現(xiàn)在的法人造成什么影響
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構)報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務風險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現(xiàn)在應該怎么做才能保護自己?
老師好,我們去年有一筆收入,合同服務期是22-23年,上一個會計全額確認收入了,審計按服務期進行了調整,把一部分調整到了預收賬款。調減了一百多萬的利潤。 但是他是在我報完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務申報的年報和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調賬嗎?我要是現(xiàn)在調了年底又得確認,而且現(xiàn)在調了賬感覺報稅什么的都會很麻煩啊
老師您好,我公司是做售賣航空機票中介的業(yè)務,流程主要是我們跟個人或者旅行團確認好了出發(fā)時間和地點,然后去聯(lián)系航空公司詢問價格,確認好價格之后我們會在機票價格上收入一定的手續(xù)費,比如機票錢1000元,我實際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購買機票,機票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進我們對公戶。 問:1、如何確認收入,是全額計稅還是差額計稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票,航空公司開的機票直接給了客戶,我們如何入賬
這家企業(yè)跟客戶采購的貨物,每個月確認收入之后結算成本的進項稅有多少抵多少了,現(xiàn)在存貨有很多賬上,但是對應的進項稅都已經(jīng)抵扣完了,那現(xiàn)在怎么辦?沒有進項稅了,這些存貨賣出去結算成本沒有進項稅,這樣一次抵扣,稅務上是沒有問題的,但是有其他風險嗎?一般企業(yè)這種進項稅額轉出是怎么弄的?是一一對應的嗎?不可能全給抵扣沒了吧?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應該是按多少做賬?。?/p>
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務審計報告收費多少
社會組織年檢,財務審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
如果不調呢
那你不調整的話,你的賬戶和你實際稅務這邊申報的數(shù)據(jù)就會有差異,不一致。