你好,3個點是小規(guī)模納稅人,你要找小規(guī)模納稅人掛靠才開3個點
您好老師,我在掛靠的建筑企業(yè)開具了9個點的增值稅專用發(fā)票,稅金是按照13.25繳納的,我給掛靠公司開具的抵扣發(fā)票是3個點和13個點的增值稅專用發(fā)票,公司是否應(yīng)給退稅給我,應(yīng)退多少個點
我司一項目掛靠另一公司,如果供應(yīng)商開的發(fā)票稅率是13個點,掛靠公司卻只按10.5個點抵稅額,這樣合理嗎?
掛靠公司只能開13個點的增值稅發(fā)票,合同又要求的是3個點。
我們掛靠公司開了13個點的材料票,我們這邊只能給他3個點的進(jìn)項票,這邊除了掛靠費他們還要收我們增值稅及附加稅。這個是怎么算呢
我們掛靠公司開了13個點的材料票,我們這邊只能給他3個點的進(jìn)項票,這邊除了掛靠費他們還要收我們增值稅及附加稅。如果是50萬的。他們收我們大概多少的稅錢
我也是填寫申報外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來,要求改為所屬期202508,后來這樣才通過審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報表,還是補在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項目或者是分包項目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時候有沒有什么好一點的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費,就由欠我們電費的六空商場進(jìn)行代付,六空商場代付的電費金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個實繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個體戶采購商品,有個體戶開具的手寫收款收據(jù)小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?
老師好!我們有三個關(guān)鍵企業(yè)都是獨立核算,通過其中一家貸款,利息需要三家承擔(dān),那利息費用通過貸款公司交以后,其他兩家可以對公打進(jìn)來嗎?備注怎么寫?
在農(nóng)戶手里采購農(nóng)副產(chǎn)品在哪里開發(fā)票?