您好 所得稅匯算清繳表固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是填總的

請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳表固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是填總的還是本年的數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表,本年折舊攤銷(xiāo)額怎么填,今年沖回了以前多攤銷(xiāo)的,本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)
所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),稅收折舊,攤銷(xiāo)額,累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額填帳冊(cè)那個(gè)數(shù)字,運(yùn)輸公司
老師,所得稅匯算清繳表中資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整表中,如果當(dāng)年有固定資產(chǎn)清理,那資產(chǎn)原值,本年折舊、攤銷(xiāo)額,累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額怎么填寫(xiě)?
你好老師,年度所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)的表格,累計(jì)折舊和本年折舊是填哪個(gè)數(shù)據(jù),累計(jì)折舊攤銷(xiāo)是不是填資產(chǎn)負(fù)債表折舊金額,本年折舊填寫(xiě)管理費(fèi)用~折舊費(fèi)金額對(duì)嗎,老師
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)又是填哪個(gè)數(shù)字,提交了一直有問(wèn)題
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填固定資產(chǎn)原值
請(qǐng)問(wèn)地租做在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,可是沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增,那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)那里是不是就空著
老師,請(qǐng)問(wèn)地租是不是填在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用其他那里,第38行
可以把申報(bào)表截圖我看看嗎
就是資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表A105080,第33行開(kāi)始是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,有固定資產(chǎn)改建支出,固定資產(chǎn)大修理支出,開(kāi)辦費(fèi)和其他,應(yīng)該只能填其他了,就是計(jì)稅基礎(chǔ)那里是不是就不符合要求,因?yàn)闆](méi)發(fā)票,要調(diào)增
是的 寫(xiě)其他 沒(méi)有發(fā)票 計(jì)稅基礎(chǔ)不填寫(xiě)