你好,如果有附加稅,所得稅需要繳納,就需要做計(jì)提分錄的?
老師,請(qǐng)問計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? 第二季度未交,第三季度虧,那第二季度計(jì)提的所得稅要沖銷嗎
老師,請(qǐng)問季度結(jié)賬前,要計(jì)提稅金嗎?附加稅,所得稅
老師,增值稅,季度所得稅,附加稅,印花稅需要計(jì)提嗎?
季度 計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí) 稅金及附加.費(fèi)用等季度要不要結(jié)轉(zhuǎn)?
老師:您好!請(qǐng)問去年四季度多計(jì)提的附加稅和所得稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
我按照沒有計(jì)提附加稅,所得稅前的利潤總額計(jì)提了所得稅后,利潤總額就變了,是我操作不對(duì)嗎?
你好,計(jì)提所得稅只是會(huì)導(dǎo)致凈利潤減少,利潤總額不變啊 比如利潤總額1000萬,計(jì)提所得稅250萬,計(jì)提之前利潤總額是1000萬,計(jì)提之后利潤總額還是1000萬啊?
那是我計(jì)提了附加稅,
你好,計(jì)提附加稅,當(dāng)然會(huì)導(dǎo)致利潤總額減少啊??
那我就要重新再計(jì)提所得稅是吧
你好,是的,是這樣的