你好!可以的,你的理解很對
老師,2021年6月收到一筆財政國庫集中支付管理中心轉來2021年第三批崗位職業(yè)技能培訓補貼22400元,放了營業(yè)外收入,然后今年1月開票了。我直接紅沖了營業(yè)外收入,報表營業(yè)外收入是負數,可以嗎?
目的:練習企業(yè)所得稅的計算。2019年發(fā)生下列業(yè)務,(1)銷售產品收入2000萬元。(2)接受捐贈材料一批,取得贈與方開具的增值積專用發(fā)票,注明價數10萬元,增值稅1.7萬元,企業(yè)找一運輸公司將該批材料運回企業(yè),支付不含稅運雜費0.3萬元,增值稅0.033萬元,并取得增值稅專用發(fā)票(3)轉讓一項商標所有權,取得營業(yè)外收入80萬元,4)收取當年讓渡資產使用權的專利實施許可費,取得其他業(yè)務收入10萬元。得紅利50萬元。5)取得國債利息收入2萬元;直接投資境內另一居民企業(yè),投資期限已經超過12個月,(6)全年銷售成本1000萬元;銷售稅金及附加100萬元(不包括增值稅)。1全年銷售費用500萬元,含廣告費400萬元;全年管理費用205萬元,含業(yè)務招待費0萬元;全年財務費用45萬元。(8)全年營業(yè)外支出40萬元,含通過政府部門對災區(qū)捐款20萬元;直接對私立小學捐款10萬元;違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬元。(9)其他資料:企業(yè)當年發(fā)生新技術研究開發(fā)費,單獨歸集記賬發(fā)生額80萬元,未形成形資產計入當期損益;企業(yè)當年購置并實際使用節(jié)能節(jié)水設備一臺,取得并認證了增值稅專用發(fā)票,注明
公司損益表顯示2021年有關經營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內部設立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會計準則規(guī)定計入營業(yè)外收入。③12月份轉讓股票收益70萬元,轉讓國庫券收入30萬元。④全年應扣除的銷售經營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產經營相關的業(yè)務招待費70萬元,發(fā)生廣告費100萬元,經批準向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產經營,借用期限半年支付了利息費用24萬元,同期金融機構貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向災區(qū)捐贈50萬元,直接向某學校捐贈20萬元資助相關聯(lián)的科研機構開發(fā)經費40萬元,自然災害損失30萬元,取得保險公司賠款5萬元。公司會計小余在2022年初進行,2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料,不知道該如何匯算,特別是相關成本費用的稅前扣除,哪些能全扣除,哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應的扣除標準是多少?
公司損益表顯示2021年有關經營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內部設立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會計準則規(guī)定計入營業(yè)外收入。③12月份轉讓股票收益70萬元,轉讓國庫券收入30萬元。④全年應扣除的銷售經營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產經營相關的業(yè)務招待費70萬元,發(fā)生廣告費100萬元,經批準向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產經營,借用期限半年支付了利息費用24萬元,同期金融機構貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向災區(qū)捐贈50萬元,直接向某學校捐贈20萬元資助相關聯(lián)的科研機構開發(fā)經費40萬元,自然災害損失30萬元,取得保險公司賠款5萬元。小魚在2022年初進行,2021年所得稅匯算清繳時,針對上述會計資料,費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應的扣除標準是多少?
某事業(yè)單位2021年1月份發(fā)生如下業(yè)務,要求對業(yè)務進行處理1、收到零余額賬戶用款額度到賬通知書本月獲得授權支付額度8萬。同時提供專業(yè)業(yè)務服務取得收入5萬元,存入銀行。2、接受捐贈材料一批,發(fā)票上表明價值30000元,另以現金支付運費800元。3、收到代理銀行轉來的財政直接支付入賬通知書,開展某專業(yè)業(yè)務活動所發(fā)生的費用7萬元4、職工(后勤人員)報銷公務卡支付的差旅費2000元,通過財政授權支付方式支付(尚未取得支付憑證)5、通過銀行存款轉賬,使用其他資金補助下屬單位燃氣改造款5萬6、收到上年已經確認壞賬的其他應收款000元又收回來,款項以存入銀行7、計提并支付單位管理人員工資10萬,其中代扣職工住房公積金1.2萬,代扣代繳社會保險費1.5萬元,代扣職工個人所得稅1000元,款項已通過財政直接支付方式轉入工資賬戶和住房公積金賬戶8、組織單位管理人員和專業(yè)人員外出培訓,分別通過財政直接支付方式支付相關費用20000和15000元9、財政直接支付方式購入一套專用設備,價值0000元,扣除質保金(6個月后支付)20%后全額支付,設備已交付使用10、期末盤點現金短缺
個人獨資企業(yè)變更投資人,根據此資產負債表股權轉讓協(xié)議里的價格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個品記賬太費勁有什么好辦法嗎?老會計的記賬方法是不按品進銷記賬,采購按供應商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風險,我應該沿用老會計的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務局添加辦稅人會影響失業(yè)金的領取么?會涉及到再就業(yè)這個問題么
@董老師,咨詢的問題
老師,采購商品20000元沒有單價只有總金額 銷售8000元,如何結轉成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關聯(lián)業(yè)務往來匯總報告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價10元/斤,我們單位給開出的是專票13%和9%兩類開給對方,但是供應商開給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請問我想要每一個商品的單價的毛利率達到25%,那請問我要怎么去計算?求計算過程!??!
跨境電商退稅問題,有老師會嗎老師,兩家公司A公司自然人1持股50自然人2持股50,B公司自然1持股50自然人2持股50,這兩個A公司自然人1和B公司自然人1是同一個。這兩家公司屬于關聯(lián)公司嗎?樸
公司轉法人的備用金可以發(fā)出員工工資嗎?怎樣做憑證?
用香港公司來進行轉口貿易,大陸采購,賣給印尼那邊,假如客戶那邊因為產品質量問題,申請部分退貨退款,香港公司肯定少收這部分的貨款。那這個發(fā)票怎么開尼,之前全額開了,這個少收的美金,要不要和銀行香港銀行那邊告知一下,畢竟合同簽的,和收款的都對不上