按照利潤(rùn)表的收入和成本利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)填寫。
老師你好,1:所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額嗎?2:營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的數(shù)據(jù)是從哪里得來的?
你好,老師,請(qǐng)問下,填寫企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí),里面的營(yíng)業(yè)成本那一項(xiàng)是不是就是填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本,然后利潤(rùn)總額是不是就是填利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額,不用考慮期間費(fèi)用填哪里呢?
老師,你好!請(qǐng)問下,這里的營(yíng)業(yè)成本,營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額怎么填寫呢
老師,你好。我想問一下,企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,如何填寫?
老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是填寫一個(gè)月的數(shù)據(jù)呢?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
那我這個(gè)季度需要繳企業(yè)所得稅嗎
對(duì),看你這個(gè)表格是需要交稅。
老師,可是我的資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)總額是虧損哦 我們的主要支出是人工工資
利潤(rùn)總額是公司成立以來的累計(jì)數(shù),不是當(dāng)年的數(shù)
那我們這個(gè)季度要繳稅嗎,有什么辦法可以少繳一點(diǎn)呢
看看能不能彌補(bǔ)以前年度損益
去年虧了的 怎么彌補(bǔ),怎么操作呢?
第一張表格里面有彌彌補(bǔ)以前年度虧損。
是填寫去年12月31日的虧損的金額嗎
是填寫去年12月31日的虧損的金額嗎
對(duì),就是去年虧損的金額
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝